您好,您虧了那部分,只能說是你們內(nèi)部溝通了,看看怎么辦,看看是a和B平分還是怎么辦。
老師,我昨天有問到A公司屬于C公司的全資子公司,現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán),但是A公司以前賬上的應(yīng)收應(yīng)付屬于C?,F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對B公司的欠款,為了不新增A公司的往來欠款,本來是做的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-B.支付時借:其他應(yīng)付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時候才發(fā)現(xiàn),他們前期掛B公司是掛的預(yù)收賬款,這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預(yù)收,請問老師我要怎么做更合理點
a公司和b公司新成立c公司,實收資本沒進(jìn),要錢的時候從a和b轉(zhuǎn)進(jìn)來,掛的是其他應(yīng)付款,c公司開了幾個月沒業(yè)務(wù),有費用,現(xiàn)注銷了,那虧了一些錢,其他應(yīng)付款無法全額還a公司如何做賬?虧損的這塊?
如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業(yè)費,B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費開個了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物業(yè)的發(fā)票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費用-物業(yè)1500,管理費用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎?
如果今年6月份A公司替尚未成立的B公司繳納了房東的租金和物業(yè)公司的物業(yè)費,B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費發(fā)票開給了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東公司 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)公司1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 11月份C公司借A公司12000,并且房租&物業(yè)的普票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費用-物業(yè)1500,管理費用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 借:銀行存款12000 貸:其他應(yīng)付款-B公司 12000 這兩家公司可以這樣做嗎? A公司 B公司 C公司都是一個老板 物業(yè)公司和房東的公司是另外的公司和老板無關(guān)的
老師,你好!我們公司A和公司B簽訂了工程施工合同,A公司和C公司簽訂的勞務(wù)合同,勞務(wù)費由B公司替A公司代發(fā),現(xiàn)在A給B開具了240萬的工程服務(wù)(9%)發(fā)票,現(xiàn)在C公司給我們付了150萬的工程款,剩余的90萬以勞務(wù)費的形式付給了C公司,但是錢未進(jìn)入C公司的公戶,現(xiàn)在C公司實際的人工是40萬。其余的50萬要歸還給A公司,這個錢是老板把其他人的人工費聚集再一起以歸還工程款的名義轉(zhuǎn)入A公司,現(xiàn)在我針對A公司和C公司該如何做賬?分錄怎么寫?
請問老師,農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖單位安裝變壓器應(yīng)該怎么入帳
新手小白在公司做內(nèi)帳,每日流水賬可以發(fā)給代賬公司做賬嗎?
老師您好,請問一下投標(biāo)保證保險怎么做分錄
老師,合并報表怎么操作的具體的
老師,個體工商戶需要像小規(guī)模或者一般納稅人那樣每個月報個稅嗎?
老師,接手一個在異地注冊的人力資源公司,能不能在本地設(shè)立它的一個分公司,將人員的社保交到這個分公司呢?辦理的流程是什么?
個人將倉庫出租給公司,預(yù)收一年租金12萬,要去稅務(wù)局代開發(fā)票,需要繳納什么稅,多少稅率
老師,請問一下,是不是一般納稅人,辦理增值稅專用發(fā)票增量增額,就只要上傳合同就可以了?
個體戶交完經(jīng)營所得,錢可以直接提給其他人嘛
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負(fù)數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
老板按比例分好了,虧了7萬,平分,現(xiàn)在是A公司轉(zhuǎn)進(jìn)去的往來,大于收回的,這個差額我是做投資損失嗎?
你好同學(xué),其實啊,你直接讓股東之間交涉就可以了,沒必要把這個錢轉(zhuǎn)到公戶了,因為本身你就是注銷的,賬面上是虧損就直接注銷就可以了。
我問的是A公司,之前是C公司要錢就轉(zhuǎn)了一筆5萬的進(jìn)去,后面算賬后A公司承擔(dān)4萬,還有一萬轉(zhuǎn)回了A公司,那A公司不是出了5萬,回來了一萬,這個4萬如何平賬?
你好,你去沖減你的利潤分配未分配利潤。