要找到哪一筆分錄做錯(cuò)了進(jìn)行調(diào)整,紅字沖一筆錯(cuò)誤的憑證,再做一筆正確的憑證

請(qǐng)問(wèn)老師:損益類的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負(fù)數(shù),會(huì)計(jì)上有沒(méi)有什么規(guī)定,比如說(shuō)買了辦公用品,做了借方管理費(fèi)用,后來(lái)退回了,是要做管理費(fèi)用的負(fù)數(shù),還是做相反的分錄,把管理費(fèi)用放到貸方?jīng)_回。
10月把管理費(fèi)用入到了銷售費(fèi)用,結(jié)賬發(fā)現(xiàn)后反結(jié)賬在原有的憑證上做了修改,錯(cuò)的是借:銷售費(fèi)用、貸:現(xiàn)金,修改為借:管理費(fèi)用、貸:現(xiàn)金,12月份的利潤(rùn)表出現(xiàn)了負(fù)數(shù),報(bào)表報(bào)送不了,賬目要怎么調(diào)整呢?
犯錯(cuò)了,科目用錯(cuò)了,管理費(fèi)用期末在貸方,,導(dǎo)致上期結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù),沒(méi)得反過(guò)賬,怎么調(diào)回來(lái)
老師,我問(wèn)下之前訂正管理費(fèi)用科目,我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費(fèi)用的貸方,這就導(dǎo)致,我利潤(rùn)表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒(méi)法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面,我本月利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和科目余額表又對(duì)不上了
老師你好,我從建賬了,期初科目余額表雖然平了,但是收入和管理費(fèi)用錄錯(cuò)了,導(dǎo)致現(xiàn)在賬和申報(bào)表里的數(shù)不一致,我的賬應(yīng)該怎么調(diào)整一下呢?
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來(lái)單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎


最后的結(jié)轉(zhuǎn)損益也要做紅沖嗎
是的,一一起沖平,再做正確的