是前面說的是對(duì)的,后來退回了,是要做管理費(fèi)用的負(fù)數(shù) ,不做貸方,你做貸方會(huì)增加本年累計(jì)數(shù)
問題一商貿(mào)超市,一個(gè)季度一盤點(diǎn),盤虧了的話,做借待處理財(cái)產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報(bào)嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個(gè)月會(huì)有暫估收入,開票的月會(huì)沖減暫估,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會(huì)計(jì)科目怎么做,具體的?沖回的時(shí)候收入也是含稅收入了,像這樣的我報(bào)稅是不是按正確的來???按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個(gè)月怎么調(diào)整科目
請(qǐng)問老師:損益類的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負(fù)數(shù),會(huì)計(jì)上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費(fèi)用,后來退回了,是要做管理費(fèi)用的負(fù)數(shù),還是做相反的分錄,把管理費(fèi)用放到貸方?jīng)_回。
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當(dāng)時(shí)買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) (沒有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價(jià)值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本,企業(yè)沒有營業(yè)成本只有管理費(fèi)用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來… 轉(zhuǎn)出來的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎?(麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說 借 未分配利潤 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤 是從哪里來的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤 那上面的那個(gè)管理費(fèi)用是不是就沒有轉(zhuǎn)出來? 請(qǐng)老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個(gè)字的回答 真的看不懂
分不清這兩個(gè)科目在借方時(shí)的區(qū)別了。比如用銀行存款支付管理部門水電費(fèi),不是要寫成借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎?可是能不能也寫成借應(yīng)付賬款 貸銀行存款呢?因?yàn)閼?yīng)該付的錢已經(jīng)支付,不是應(yīng)付賬款減少嗎?它們有什么區(qū)別?又比如管理部門用銀行存款還前欠某單位貨款,不是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎?那能不能看到是管理部門的,也寫成借管理費(fèi)用呢?現(xiàn)在分不清這兩個(gè)在借方時(shí)在什么時(shí)候該用這兩個(gè)了。是不是明細(xì)科目有"費(fèi)用"的都是否計(jì)損益的費(fèi)用類科目呢?只有"貨款"才要計(jì)應(yīng)付賬款嗎?有人能指點(diǎn)一下說說它們?cè)趺磪^(qū)分嗎
公司是被掛靠方,公司開工程款發(fā)票出去了,到時(shí)工程款回來后,扣下公司收的管理費(fèi),還有工程所需要的費(fèi)用,剩下的款是要轉(zhuǎn)給掛靠方的。之前公司做的分錄是,借:應(yīng)收帳款 貸:其他應(yīng)付款—掛靠方 貸:主營業(yè)務(wù)收入 。因?yàn)楣疽雠_(tái)帳,沒有回款之前,先不體驗(yàn)其他應(yīng)付款-掛靠方,而是通過工程結(jié)算科目,借:應(yīng)收帳款 貸 :工程結(jié)算?;乜畹臅r(shí)候,借:銀行存款 貸 :應(yīng)收帳款 借:工程結(jié)算 貸:其他應(yīng)付款—掛靠方 貸:主營業(yè)務(wù)收入。如果不用工程結(jié)算,應(yīng)該用哪個(gè)科目替代?在資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)科目里面體現(xiàn)出來?
老師您好,請(qǐng)問公司祖用員工的車不開票,需要交什么稅?
老師。我想問一下就是工會(huì)返還穩(wěn)崗返還,當(dāng)時(shí)賬做成營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-不增稅收入,在季度所得預(yù)繳的時(shí)候利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入已經(jīng)計(jì)算過了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來。 當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,應(yīng)該是營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結(jié)果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會(huì)計(jì)法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬,現(xiàn)在投資款還沒打進(jìn)銀行,老板怕賬戶不用會(huì)封住,老板可以直接打幾萬進(jìn)銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個(gè)體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
22年注冊(cè)資本是100萬,認(rèn)繳時(shí)間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬,認(rèn)繳時(shí)間定的是29.12月請(qǐng)問下工商年報(bào)里面認(rèn)繳出資額,時(shí)間按照哪個(gè)填寫
老師申報(bào)個(gè)稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來?是需要手動(dòng)填可以不?
研發(fā)費(fèi)支出怎么區(qū)分資本化、費(fèi)用化
請(qǐng)問老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預(yù)付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開了部分預(yù)付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺(tái),這樣開的預(yù)付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫單是真正發(fā)貨的時(shí)候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問一下,分公司的負(fù)責(zé)人在分公司發(fā)獎(jiǎng)金,沒問題吧