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請(qǐng)問老師:損益類的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負(fù)數(shù),會(huì)計(jì)上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費(fèi)用,后來退回了,是要做管理費(fèi)用的負(fù)數(shù),還是做相反的分錄,把管理費(fèi)用放到貸方?jīng)_回。

2020-10-05 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-05 09:00

是前面說的是對(duì)的,后來退回了,是要做管理費(fèi)用的負(fù)數(shù) ,不做貸方,你做貸方會(huì)增加本年累計(jì)數(shù)

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是前面說的是對(duì)的,后來退回了,是要做管理費(fèi)用的負(fù)數(shù) ,不做貸方,你做貸方會(huì)增加本年累計(jì)數(shù)
2020-10-05
先是計(jì)提,應(yīng)付賬款沒有支付 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 這樣進(jìn)入費(fèi)用,同時(shí)應(yīng)付賬款掛帳 然后支付掉 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這樣應(yīng)付賬款就平掉了
2022-01-01
同學(xué),你好 如果按照你這個(gè)做,管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了
2024-11-13
您好,您的做法是對(duì)的,研發(fā)費(fèi)用是一個(gè)利潤表科目,可以通過管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行拆分得出來 前期歸集通過研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出、資本化支出進(jìn)行歸集,之后費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 資本化支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)科目
2019-12-24
你好!都是通行費(fèi)發(fā)票的話按勾選抵扣的稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 就可提
2023-02-09
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