1.當(dāng)月計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)6000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資600 2 當(dāng)月計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)?716 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 716 3?當(dāng)月上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 716 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)279 貸:銀行存款或現(xiàn)金995 4 、次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 279 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 21 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金5700
張三為銷售人員,工資一個月3500元,李四為管理人員,工資一個月3500元,王五為公司總經(jīng)理,工資一個月5000元,社保個人和公司承擔(dān)部分分別為200.400元,公積金100元。請問從工資、社保、公積金的計(jì)提到繳納,發(fā)放的分錄怎么做?
如果月工資6000元,個人部分社保金額279元,公司部分為716元,個稅為21元,每月10號發(fā)放上月工資,請問什么時間做計(jì)提?工資、社保、個稅都計(jì)提嗎?計(jì)提時的賬務(wù)處理,發(fā)放時的賬務(wù)處理?
員工1月工資含個人社保(不含公司社保)共2000元,個人社保390.39元,公司社保929.33元。1月底的時候個人及公司社保已經(jīng)繳納了,2月份才發(fā)的工資,發(fā)工資時實(shí)際發(fā)放1647.68元,社保個人部分只扣除了352.32元,實(shí)際發(fā)放工資1647.68元。想問一下1月計(jì)提工資和繳納社保以及2月發(fā)放工資時分別怎么做分錄呢?謝謝
老師好!關(guān)于工資和社保一并計(jì)提發(fā)放的賬務(wù)處理!假設(shè)甲月工資10000元不考慮個稅單位繳社保965.52個人部分400如何做計(jì)提分錄?
例如:2月工資3000元,應(yīng)發(fā)工資3000元,社保企業(yè)部分500,社保個人部門200,公積金企業(yè)個人各200,遲到早退扣10元,實(shí)發(fā)工資2990元。(個人部分企業(yè)部門都是公司承擔(dān)),工資發(fā)放后因業(yè)績不達(dá)標(biāo),公司要收回企業(yè)為個人交的應(yīng)交的部門社保和公積金200+200=400元,老師我想請問一下,會計(jì)分錄 怎么做,計(jì)提工資,社保,發(fā)放工資,社保,還有社保追回
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛,生產(chǎn)乙型小汽車50輛(其中25輛作為獎勵發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商)。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn),且A車間只生產(chǎn)這兩種型號的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬元,直接人工成本為2.5萬元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬元,直接人工成本為1萬元。A車間歸集的制造費(fèi)用合計(jì)4萬元。針對制造費(fèi)用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時分別為50小時、150小時:另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬元、10萬元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時不成正比。
發(fā)票是專票,今年3月份入賬,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款。今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了,憑證已經(jīng)紅沖,想問一下各位老師接下來賬務(wù)怎么處理?
個人自用車輛過戶給公司,金額14萬,需要交哪些稅?
請問這個怎么做賬,自己轉(zhuǎn)給自己公司
請問,制造業(yè)賣的輔助材料,記其他業(yè)務(wù)務(wù)收入,要核算成本,怎么做?
公司2022年10月申請到高新技術(shù)企業(yè),2025年10月到期,目前3年的復(fù)審應(yīng)該是通過不了,那么公司所得稅15%的優(yōu)惠能享受到什么時候?
工人工服,建筑行業(yè)怎么寫分錄
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎金4000,持續(xù)13個月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬的證據(jù)?是否可以和個稅申報金額每月1萬互相論證作為證據(jù)
老師:我們給客戶維修屋頂材料被大風(fēng)刮走了些,客戶的房屋有保險并申請賠付2萬多元,客戶又把這2萬多轉(zhuǎn)我們公司賬上,我該怎么做賬?
老師,我想咨詢一下,我們單位注冊資金是200萬,在在23年做賬是實(shí)收資本記錄成210萬,這個怎么辦呀?實(shí)際也沒有繳納
如果是到當(dāng)月做工資表當(dāng)月25號發(fā)放工資呢?還需要計(jì)提嗎?那這個完整的賬務(wù)處理變?yōu)槭裁矗?
也是需要計(jì)提的額,賬務(wù)處理是一樣的
老師做的第一個回答中的第四步“4 、次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 279 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 21 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金5700”中的個人所得稅是不是還需要做一個分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
這個是繳納繳納個稅時候的憑證
什么意思?什么是繳納個稅的時候的憑證
你申報個稅,扣款的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅,貸:銀行存款
老師,如果有加班費(fèi)200元的話也需要當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放嗎?賬務(wù)處理怎么做
這個就是并入工資里面一起計(jì)提的