你好,這個工資1萬包不包,不包含400。
老師好,我想問問單位全額繳納社保,賬務(wù)上怎么處理?個人部分需要做成工資嗎?分錄怎么寫?社保當(dāng)月繳納的需要計提嗎?
司機工資10000元(做主營業(yè)務(wù)成本),社保1342.12元(其中單位960.3元個人381.28元),個稅150元,計提分錄,扣社保分錄,,扣個稅分錄,發(fā)放工資分錄,麻煩老師詳細講解一下,有點繞不清
老師計提社保費。繳納社保,計提工資,發(fā)放工資,計提?分錄借管理費用_社保費,單位部分。 貸應(yīng)付職工薪酬社保費。 繳納。借應(yīng)付職工社保費, 貸其他應(yīng)收款個人部分 貸銀行存款。 在計提工資。。。,,我覺得是這樣子的。,,看網(wǎng)上有的分錄社保和工資一起計提。。,都沒有這兩個分錄,那個分錄就直接支付工資了。,搞不懂。
老師好!關(guān)于工資和社保一并計提發(fā)放的賬務(wù)處理!假設(shè)甲月工資10000元不考慮個稅單位繳社保965.52個人部分400如何做計提分錄?
老師,請問,當(dāng)月工資下月發(fā)放,當(dāng)月社保當(dāng)月繳納,怎么做分錄?是不是 計提并繳納當(dāng)月社保, 借:管理費用-社保費單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費單位部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:銀行存款。 計提工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請問一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報個稅,是不是就需要用四月的財務(wù)報表了?
個人部分400不包含
借管理費用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資10400。
借管理費用社保,貸應(yīng)付職工薪酬社保965.52。
這樣做對嗎?
好,你上面這個不對,如果不包含的話,應(yīng)該計提的是1萬。
嗯嗯~好的好的~謝謝郭老師~
不用客氣,工作愉快。