你好,免增值稅的稅率是免稅的。
請假老師一個問題,木制品加工企業(yè)一般納稅人,購入原木的進(jìn)項(xiàng)稅率是多少?生產(chǎn)加工成木箱銷售時可以按什么稅率進(jìn)行抵扣嗎?
老師 請問 如果從農(nóng)戶手中買生豬 再買給屠宰場 我們可能就只賺這中間的差價(jià) 我想問我們這種業(yè)務(wù)屬不屬于免增值稅范疇? 然后我看年銷售額500萬以下才算小規(guī)模納稅人?如果按賣出來生豬算 我們流水是超過這個額度的了,這種有什么影響嗎?
請問老師,一般人從養(yǎng)殖戶手中購入生豬,屠宰后賣豬肉,銷項(xiàng)稅率是13嗎,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣稅率是幾
請問老師,如果超市一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入蔬菜1000元,那是不是可以抵扣1000*10%的進(jìn)項(xiàng)稅,如果如這部份的蔬菜賣出去的話,也不需要繳增值稅。那整筆業(yè)務(wù)就是可以抵扣100元的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師好,想問一下,我是銷售豬肉的,免增值稅,因要到農(nóng)戶收購毛豬,所以要自己開毛豬發(fā)票,然后把毛豬拉到屠宰場去殺再出售。因?yàn)樽约汗ぷ魇韬?,農(nóng)戶身份證沒有輸入系統(tǒng)中,造成開出的發(fā)票不合格,因稅讓我自查說明,我要怎么寫呀。但款是一筆筆從對公戶打入到農(nóng)戶的。這個能說明嗎。會不會讓我全調(diào)增交所得稅呀。小白一接手就碰上這種事,請老師指點(diǎn)一下,謝謝
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
銷售屠宰后的豬肉也是免稅的嗎
對的是的,也是免稅的,只要是新鮮的冷凍的都可以。
所得稅免嗎
你好,所得稅不眠的需要正常繳納。