年度財(cái)務(wù)報(bào)表是按照快利潤(rùn)算出 所得稅匯算清繳納是按照會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額上調(diào)增調(diào)減 不可能一致的 不一致才正常 無(wú)需修改
你好,老師,我們做年度企業(yè)所得稅匯算清繳,年報(bào)還需要改動(dòng)嗎?還是說(shuō)我直接做到這個(gè)月,資產(chǎn)負(fù)債表在這個(gè)月更正過(guò)來(lái),就是說(shuō)年報(bào)和企業(yè)所得稅年報(bào)必須要一致嗎
老師,我2022年的工資更正了3萬(wàn),我在今年更正一下分錄,以前年度損益調(diào)整。還是說(shuō)我去年報(bào)的季報(bào)企業(yè)所得稅,還有今年的匯算清繳都要去更正,我匯算還沒(méi)做
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計(jì)提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?已申報(bào)的報(bào)表是不是只用更正個(gè)稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正?把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月我更正了去年12月份的個(gè)稅,導(dǎo)致2023的工資總額減少,現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳,表格里面更改了管理費(fèi)用,導(dǎo)致和2023年的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致,現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報(bào),所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證,當(dāng)時(shí)根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提的所得稅,在2024年1月份預(yù)繳過(guò)了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過(guò)管理費(fèi)用之后要預(yù)繳的金額不一致,我現(xiàn)在要怎么做2023年計(jì)提所得稅費(fèi)用這一筆憑證
我們公司是商貿(mào)公司一般納稅人,現(xiàn)在被查2021年到2023年的賬,稅管員說(shuō)我們交稅太少,抵扣的進(jìn)項(xiàng)太多。稅局要我們補(bǔ)2023年的增值稅和企業(yè)所得稅。做無(wú)票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值稅申報(bào)表是嗎?還要調(diào)整2023年的年度匯算清繳表是嗎?那我們還需要更正2023年第4季的企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)自銷(xiāo)合作社養(yǎng)殖鵝不要交印花稅吧要交水利基金嗎?
發(fā)票開(kāi)的是咨詢(xún)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,可以抵扣嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了
老師,您好,我們公司借給別人錢(qián),現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)要把這些往來(lái)款視同銷(xiāo)售,然后確認(rèn)34萬(wàn)利息收入,但是34萬(wàn)是不含稅金額,另外還有6%的增值稅,我現(xiàn)在寫(xiě)分錄,借:其他應(yīng)收款34萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額20400,那么借方差的20400記到哪里
我有一個(gè)賬,以前是收付實(shí)現(xiàn)制記賬,特別亂,現(xiàn)在我要用權(quán)責(zé)發(fā)生制給改一下,您說(shuō)可以嗎?大概方向是什么?
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多免稅,供應(yīng)商給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票開(kāi),活雞稅率是1%,我們是一般納稅人,開(kāi)出去是不是稅率是13%還是免稅的。開(kāi)雞產(chǎn)品可以哈,不能開(kāi)進(jìn)來(lái)活雞哈
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?包含退休返聘的和年終獎(jiǎng)嗎?
老師 個(gè)稅扣繳端 把24年的員工 集中申報(bào)在那個(gè)模塊
老師,給客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票,他提供的開(kāi)戶(hù)行信息就只有中國(guó)建設(shè)銀行,沒(méi)有后綴某某支行之類(lèi)的能開(kāi)出來(lái)嗎
總包是被掛靠方,分包是我們公司,今天遇到一個(gè)問(wèn)題是,我們和總包簽了租賃合同,我們開(kāi)給總包發(fā)票10萬(wàn)元,然后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō),這個(gè)就是我們收到的錢(qián),然后今天我們還開(kāi)了一張收據(jù)10萬(wàn)元開(kāi)給總包,這個(gè)是啥意思? 我能這么理解嗎? 我們開(kāi)出去10萬(wàn)元發(fā)票出去,但其實(shí)這個(gè)是總包給我們墊付的錢(qián),那既然是墊付,那也就是我們收到的錢(qián),但是這個(gè)是我們分包開(kāi)出去給總包的發(fā)票,這算什么墊付?
年度財(cái)務(wù)報(bào)表是按照會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算得出
謝謝您的意思是年報(bào)是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則算出的,匯算清繳是在年報(bào)基礎(chǔ)上調(diào)增調(diào)減計(jì)算補(bǔ)交還是退稅,所以不一致是正常的對(duì)吧,是不是這個(gè)意思
是的 同學(xué) 不用調(diào)整
謝謝,如果當(dāng)時(shí)我們付錢(qián)了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,但是發(fā)票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),我們匯算清繳這一塊該怎么處理,
匯算清繳前沒(méi)到納稅調(diào)增加 A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,二、扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目,(十七)其他欄次納稅調(diào)增