同學(xué)你好,很高興為你解答這個,如果沒有增加這個核定的稅費種的話,你報的稅和之前是同學(xué)你好,很高興為你解答這個,如果沒有增加這個核定的稅費種的話,你報的稅和之前是一樣同學(xué)你好,很高興為你解答這個,如果沒有增加這個核定的稅費種的話,你報的稅和之前是一樣的,同學(xué)你好,很高興為你解答這個,如果沒有增加這個核定的稅費種的話,你報的稅和之前是一樣的,只不同學(xué)你好,很高興為你解答這個,如果沒有增加這個核定的稅費種的話,你報的稅和之前是一樣的,只不過增值稅的話可以抵扣進項稅了,而且你的征收率變高了
老師好,小規(guī)模納稅人連續(xù)12個月銷售收入超過500萬轉(zhuǎn)為一般納稅人。我司是小規(guī)模納稅人,月底開票多,連續(xù)3個月開票400多萬。后面不再開票了。我想問一下,連續(xù)12個月是什么意思?
老師,我想問一下,小規(guī)模強制認定為一般納稅人是連續(xù)12個月開票超過500萬,如果我1到8月份開了400萬的票,9月份沒有開票,那我10月份往后是不是還可以開具500萬,還是說10月份到12月份只能開具最多100萬了
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個月不超過500萬怎么理解,假如12月份我要算一下開多少發(fā)票就超500萬了,要從哪個月份開始算???
老師,我想問一下我們是小規(guī)模這個月開完發(fā)票后連續(xù)12個月就超過了500萬了,那么下個月就會強行轉(zhuǎn)為一般納稅人,那么我們5月份報4月份的稅都需要報什么稅了?
請問老師,小規(guī)模納稅人6月份為止連續(xù)12個月銷售額超出500萬了,是稅務(wù)通知強制成一般納稅人嗎?我們會計需要做什么?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
5月份報時還是按小規(guī)模報了吧?
是的是的,應(yīng)該是從次月開始
所得稅什么時候報了?
所得稅的話,小規(guī)模和一般納稅人都是按照季度進行申報的
4月份開出去銷售貨物的發(fā)票,但是同批貨物的成本票5月份才能開回來,那讓他們開發(fā)票時,是開專票還是普票?
這個需要看你升一般納稅人的實際,如果你是5月初才開始申請,那么這個午夜健的發(fā)票不能開專票還是開普票,
意思同批貨物,我普票開出去的,開回的進項成本票也必須是普票嗎?
是的,因為你開出去的也是征收率嗎?所以你就像是對應(yīng)的那部分是不能扣除的
好的,謝謝老師了
客氣,祝你工作順利,事事順心