您好,目前小規(guī)模納稅人增值稅免稅
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)1月份辦理了一個(gè)個(gè)體工商戶的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,2月份申請(qǐng)定額征收,2月份時(shí)系統(tǒng)對(duì)申請(qǐng)的定額征收已經(jīng)申核通過(guò),但在3月份時(shí)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局撤消申請(qǐng),不通過(guò)申請(qǐng)的定額征收,當(dāng)時(shí)在3月份時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不通過(guò)申請(qǐng),所以3月份通過(guò)私戶收取了貨款并且開(kāi)了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)貨款我應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理,還有對(duì)公帳戶是要在拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后多久去辦理的
個(gè)體工商戶 核定征收;2021年 9月 到11月份銷售貨物99520元,當(dāng)時(shí)客戶未結(jié)款 掛的應(yīng)收;今年4月份結(jié)款到個(gè)體工商戶的公戶,需要開(kāi)發(fā)票 這個(gè)按幾個(gè)點(diǎn)
2021年9月-11月份給一個(gè)客戶供貨99520元,當(dāng)時(shí)掛應(yīng)收,2022年4月份結(jié)款到公戶,個(gè)體工商戶核定征收的;現(xiàn)在客戶要發(fā)票普票就可以,按幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)呢
你好老師 小規(guī)模公司 2021年11月份客戶有3600元的貨款不要發(fā)票 當(dāng)時(shí)申報(bào)做了無(wú)票收入確認(rèn)收入申報(bào)了 現(xiàn)在客戶突然要這個(gè)3600元的發(fā)票 我開(kāi)給他了 那這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理合適
有一個(gè)客戶2021年轉(zhuǎn)賬到我公司當(dāng)時(shí)說(shuō)不開(kāi)發(fā)票就做了無(wú)票收入,后來(lái)2022年4月份的時(shí)候又開(kāi)了發(fā)票,這樣的話就變成了應(yīng)付款掛著賬,這情況下請(qǐng)問(wèn)是否可以把這部分掛賬轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。還是要沖減無(wú)票銷售收入?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
如果是客戶2021年12月31日之前打款到公戶的呢 現(xiàn)在該怎么開(kāi)票呢
您好,現(xiàn)在也是正常開(kāi)發(fā)票,
正常開(kāi)就是按免稅開(kāi)嗎 老師
您好,是的,您的理解非常正確,除非您更正以前年度納稅申報(bào)表,可以抵扣您以前稅率開(kāi)