可以的,那樣處理了哈
老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷單然后在給錢 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個(gè)人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎
老師好,請(qǐng)看圖片、我接著問、按照之前老師的解答,如果我以借暫估入庫貸其他應(yīng)收款-老板來沖減老板借公司的賬的話,我在2021.5.31日前取得發(fā)票的話(這發(fā)票不管是個(gè)人還是公司)我還需要納稅調(diào)整嗎?或者我不以暫估入庫、我以工地費(fèi)用來走報(bào)銷流程借工程合同-成本費(fèi)用貸其他應(yīng)收款老板、這樣可以嗎?
老師,賬上沒錢,員工拿發(fā)票來報(bào)銷,我可以把費(fèi)用能做在這個(gè)月嗎,如果這個(gè)月沒錢,在下個(gè)月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,如果下月再給他錢分錄這樣做對(duì)嗎 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款/現(xiàn)金是這樣嗎
老師,,之前老板有墊付工資費(fèi)用,有個(gè)付給個(gè)人的報(bào)銷沒有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸:銀行存款,,但是其他應(yīng)收款就收不回來,我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應(yīng)付款法人 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人嗎?把賬做平嗎
如果公司付給公司的員工備注報(bào)銷,沒有發(fā)票,只有銀行回單,,沒有發(fā)票肯定不能入賬,我就借了其他應(yīng)收款個(gè)人,這個(gè)錢肯定也收不回來,如果我發(fā)生費(fèi)用和工資,不是這個(gè)員工產(chǎn)生的費(fèi)用和工資,可以用其他應(yīng)收款去沖公司發(fā)生的費(fèi)用和工資吧,
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對(duì)方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計(jì)算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時(shí)要求我司開票給對(duì)方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請(qǐng)問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
如果摘要的話要怎么打比較好?
借其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:銀行存款,這個(gè)分錄的摘要要怎么打?
就是某人借支備用金
但是他回單上備注的是傭金,這個(gè)合理嗎?
你支付了的是傭金就不能拿發(fā)票抵賬了。需要代扣個(gè)稅。
這個(gè)不確定是傭金呀,這個(gè)應(yīng)該是老板的公轉(zhuǎn)私吧,反正沒有發(fā)票又不能抵扣
那你仔細(xì)判斷了哈,原則就是那樣
我知道,我的意思是講,這個(gè)錢肯定是收不回來,如果公司再發(fā)生費(fèi)用或工資,我可以用這個(gè)其他應(yīng)收款去沖 發(fā)生的費(fèi)用或工資嗎?不然賬不平
只要不是傭金都好辦,是傭金就麻煩了
如果不是傭金就可以去沖費(fèi)用或工資嗎?
是的,就是那個(gè)意思的哈
支付出去的不是公司的員工沒有申報(bào)工資,,
那最好按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,不要前邊采取那張方式
因?yàn)槲疫@邊是代理記賬公司。我老板要我走其他應(yīng)收款,因?yàn)橐膊恢浪鎸?shí)發(fā)生了什么業(yè)務(wù),,又沒有取得發(fā)票,說在發(fā)生工資或費(fèi)用沖工資或費(fèi)用,平賬,我也不知道這有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
那你就征求老板自己的意見了哈。只能幫你到這里了