你好,不用的,不要價稅分離,直接做到主營業(yè)務(wù)收入里就可以了
小規(guī)模納稅人開票時借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。在季度免30萬以內(nèi)不用交稅,是不是在下月做分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,貸營業(yè)外收入?還是有其他更好的方法?
老師小規(guī)模納稅人之前開票稅率是1%現(xiàn)在是免稅但是我做的分錄是1%可不可以做一筆借銷項稅額貸主營業(yè)務(wù)收入啊如果可以的話銷項稅額在借方有關(guān)系嗎需要反記賬嗎
進項和銷項可以出現(xiàn)在一筆分錄里嗎?就比如說,發(fā)生一筆銷售業(yè)務(wù),確認收入同時支付運費,我們會記入主營業(yè)務(wù)收入和銷項,銷售費用和進項,那我們可以把這筆業(yè)務(wù)只做一筆分錄嗎?就是借銀行存款,銷售費用,進項稅額;貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅額,這可以嗎?
老師 我們是小規(guī)模 做收入的會計分錄 借方:應(yīng)收賬款-XX公司 貸方:主營業(yè)務(wù)收入 貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 可以嗎 小規(guī)模的應(yīng)交稅費可以有三級科目“銷項稅額”哈
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物,開出了發(fā)票,但是沒有收到對方貨款,現(xiàn)在對方全部退貨到我們倉庫了,需要開紅字發(fā)票,然后做賬如下,您看下對不? 之前剛銷售出去貨物的時候: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)收賬款
老師,預(yù)交稅款的完稅證明,稅額是對的,但是備注下面對應(yīng)的外經(jīng)證編號不對,像這種情況的話,需要咋操作一下呢
你好老師個體戶經(jīng)營超市在超市購買商品刷卡和走外賣扣了點會計分錄怎么做
老師您好 我們公司是做教育咨詢培訓(xùn)機構(gòu),企業(yè)微信通過財付通收款的,然后財付通收款后轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,像這種業(yè)務(wù)如何做分錄呢?
老師你好,請問一個月工資12000元,個稅怎么算呀。
老師您好,老板今天用公戶付了錢,但是今天8月31號,對方說今天開不了票,9月開過來,可以這樣操作嘛
公司一般納稅人購買了一輛二手車,才買了一年不到,現(xiàn)在想賣出去給個人,這個需要交哪些稅?稅率多少?這輛車最開始是公司買的,公司抵扣過稅,后面公司經(jīng)營困難,又把車賣給個人了;今年年初的時候公司覺得又可以了,又把車從個人手上買回來了,沒有抵扣稅,現(xiàn)在又不行了,又要賣了?這個時候,公司賣車需要繳納哪些稅?稅率多少?
老師就是要怎樣借款的利息才能抵稅?
老師,上一年度的研發(fā)費用費用化支出借方余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,現(xiàn)在一直掛著,一共有24萬,這種的可以在8月直接轉(zhuǎn)到管理費用么,我看了下每個月目前的管理費用是2萬五左右,如果把研發(fā)費用轉(zhuǎn)過來一下子太大了,這個怎么處理比較好
老師就是我們是生產(chǎn)糧食的,,我們買的打稻谷的機器類別名稱填什么?
和物流公司運輸平臺有關(guān)的問題: 我公司的運輸公司?,F(xiàn)龍興公司找我公司拉運貨物,業(yè)務(wù)真實。我公司從平臺找車。并支付平臺運費。平臺給我公司開5%發(fā)票。我公司給龍興公司開發(fā)票9%。 這樣開票方式合理嗎?
老師是這樣的我之前做的都是1%但是現(xiàn)在要改因為量比較大是否可以直接做一筆借銷項貸主營業(yè)務(wù)呢
可以的,一筆調(diào)整過來就行
銷項稅在借方也沒有關(guān)系是嗎
你好,沒有關(guān)系的,你軟件能識別就行,或者你就是銷項稅額貸方負數(shù)