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小規(guī)模納稅人開票時(shí)借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。在季度免30萬以內(nèi)不用交稅,是不是在下月做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸營業(yè)外收入?還是有其他更好的方法?

2020-10-15 23:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-15 23:45

您好,小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒有下級明細(xì)。您的分錄是正確的。

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齊紅老師 解答 2020-10-15 23:45

您好,您說的更好的方法是什么意思?

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快賬用戶9856 追問 2020-10-15 23:49

免稅部分不要處理嗎?賬上一直會(huì)掛應(yīng)交銷項(xiàng)稅額稅費(fèi)呢,免征了不應(yīng)做收入處理?還是到年度結(jié)轉(zhuǎn)其他科目?

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齊紅老師 解答 2020-10-15 23:54

您好,免稅您計(jì)入損益科目。應(yīng)交稅費(fèi)借貸方相同。免征不屬于主營業(yè)務(wù)收入,屬于營業(yè)外收入或其他收益。

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快賬用戶9856 追問 2020-10-15 23:57

借應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-16 06:20

您好,您的處理是非常正確。

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快賬用戶9856 追問 2020-10-16 08:49

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-16 08:50

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒有下級明細(xì)。您的分錄是正確的。
2020-10-15
你好 1. 你小規(guī)模 增值稅沒有三級科目的 確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.季度超過30萬繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 3.季度不超過30萬免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這樣做就對了
2020-09-03
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)  貸:營業(yè)外收入
2024-06-03
?你好;? ? 你科目不對哦? ; 兩個(gè)偶讀不對; 你是什么準(zhǔn)則的? ??
2022-07-13
你好 是的這樣是對的 小規(guī)模稅款到二級科目 其他的對的?
2023-05-16
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