以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸研發(fā)支出費(fèi)用化
在20年12月進(jìn)行調(diào)動(dòng) 研發(fā)費(fèi)用從你管理費(fèi)用科目里面增加一個(gè)研發(fā)費(fèi) 從現(xiàn)有管理費(fèi)用名下的其他費(fèi)用科目轉(zhuǎn)一部分費(fèi)用到 這個(gè)研發(fā)費(fèi)用中來(lái) 當(dāng)中需要有 工資 (選定幾位為研發(fā)人員) 折舊費(fèi)(2020年當(dāng)中購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備折舊部分)租金水電(結(jié)轉(zhuǎn)大概40%進(jìn)來(lái))其他的一些日常開(kāi)銷 總研發(fā)費(fèi)用占比金額 為收入的8%以上 那調(diào)一部分工資出來(lái)的話就是 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用-工資 在總賬里直接提取數(shù)據(jù)調(diào)可以嗎?會(huì)影響之前的損益嗎?
研發(fā)支出科目問(wèn)題,我們是藥品企業(yè),產(chǎn)品去國(guó)家局注冊(cè)登記,費(fèi)用合計(jì)30多萬(wàn),付款時(shí)代賬記研發(fā)支出,月末及年末都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)給管理費(fèi)用-研究費(fèi)用。 前面年度的,現(xiàn)在2025年,我可以直接寫(xiě) 借:管理費(fèi)用研究費(fèi)用,貸:研發(fā)支出 嗎? 這樣做完了還有后續(xù)處理么? 匯算清繳時(shí),是不是取數(shù)研發(fā)支出科目本年累計(jì)去做加計(jì)抵減? 我們是 小企業(yè)準(zhǔn)則。 這樣當(dāng)月的本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)跟隔壁左右月份的數(shù)據(jù)差異會(huì)有這30多萬(wàn)。
2023,2024,均有一筆研發(fā)支出,均約20萬(wàn)。以前會(huì)計(jì)忘記結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn):2+3季度,我分別把2023+2024年該結(jié)轉(zhuǎn)未結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下,可以嗎?我們小企業(yè)準(zhǔn)則,以前年度都是虧損 0收入。今年開(kāi)始銷售了(這樣分開(kāi)不同季度轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,每個(gè)季度數(shù)據(jù)比較一致,波動(dòng)不太大)
老師,上一年度的研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出借方余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,現(xiàn)在一直掛著,一共有24萬(wàn),這種的可以在8月直接轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用么,我看了下每個(gè)月目前的管理費(fèi)用是2萬(wàn)五左右,如果把研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)一下子太大了,這個(gè)怎么處理比較好
單位是一般納稅人,2020年10月購(gòu)入一輛車,賬面價(jià)值是1118787.62元,購(gòu)進(jìn)時(shí)已經(jīng)全部抵扣。2025年前已經(jīng)全部計(jì)提完折舊。2025.8月開(kāi)出一張40萬(wàn)的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要繳納多少增值稅(按理應(yīng)該是40/1.13*13%),有沒(méi)有其他辦法
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)勞務(wù)普票嗎?
老師,能請(qǐng)教一下總公司與分公司是跨省的,獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算在增值稅和企業(yè)所得稅的繳納上有什么區(qū)別嗎?
我們企業(yè)是一般企業(yè),采購(gòu)貨物是必須要簽采購(gòu)合同嗎
開(kāi)發(fā)票增值稅13萬(wàn),我要交增值稅12萬(wàn),小稅種交多少錢(qián)怎么算
我問(wèn)一下,就是我們公司他們之前買(mǎi)來(lái)生產(chǎn)的那個(gè)設(shè)備機(jī)臺(tái),然后現(xiàn)在要做二手賣(mài)掉了。那這一個(gè)的話,發(fā)票我們可以自己開(kāi)嗎?嗯,要怎么開(kāi)具?
老師,請(qǐng)問(wèn)24年四季度多繳稅不退稅了,24年年報(bào)怎么調(diào)平?
我們是一般納稅人,制造業(yè),專票是13個(gè)點(diǎn),能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)或者9個(gè)點(diǎn)或者2個(gè)點(diǎn)的普票嗎?
給對(duì)方開(kāi)的票,2023年開(kāi)的普票,狀態(tài)是未入賬,那老師,我們做賬的時(shí)候,應(yīng)該選擇入賬狀態(tài)嗎?
其他收益是損益類科目,遞延收益是嗎?轉(zhuǎn)為持有待售資產(chǎn)后,什么時(shí)候不計(jì)提折舊,是當(dāng)月還是下月?
好的,就是一次性全部轉(zhuǎn)過(guò)去么,
對(duì)的是的,一次轉(zhuǎn)過(guò)去
那以前年度的資本化支出呢有個(gè)4萬(wàn)多主要是資產(chǎn)折舊費(fèi),是不是也可以這么操作
資本化不可以,你研發(fā)成功了沒(méi)有 研發(fā)成功了,你研發(fā)出來(lái)的,如果是無(wú)形資產(chǎn)的話就轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn),如果是固定資產(chǎn)的話就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
研發(fā)的是產(chǎn)品,以前年度的,我剛剛來(lái),搞不清成功沒(méi)有,我可不可以當(dāng)他做錯(cuò)了科目,也給他調(diào)整到研發(fā)支出費(fèi)用化然后在去未分配利潤(rùn)
那不行,要不你以后沒(méi)有成本看一下你這個(gè)產(chǎn)品銷售出去了沒(méi)有
那我能不能后面把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里面去
如果你做的庫(kù)存商品里面,那你看下你庫(kù)存和實(shí)際的是一樣嗎?是的話可以
這個(gè)單位存貨也沒(méi)有明細(xì)賬,估計(jì)賬實(shí)也對(duì)不上那我先不處理這個(gè)了,留著后面跟整理庫(kù)存的時(shí)候給他處理掉
可以的,可以先這么做的
老師,請(qǐng)教下賬面上因?yàn)樘幹眠@個(gè)固定資產(chǎn),導(dǎo)致固定資產(chǎn)借方余額有了數(shù)字,這筆也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去,那這個(gè)余額該怎么處理掉哈,
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支 完整的