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老師 請問砂石廠因本地經(jīng)營狀況不佳 想將設(shè)備搬到其他縣市從事石料加工 但礦山是甲方提供 我們只需開采加工 且不對外銷售 專供甲方 這種情況公司稅收應(yīng)該如何交呢 需要辦外經(jīng)證嗎還是就按正常的申報交稅呢
老師我們是貨車行,外賬那邊說開出去的銷項發(fā)票和進(jìn)項認(rèn)證發(fā)票車架號要一一對應(yīng),但有時我們一張進(jìn)項發(fā)票里面有2臺車,只開了一臺銷項車,這樣留抵的發(fā)票就很多,像這種情況我們要怎樣操作才能交稅?
老師好,正常情況下收到發(fā)票還未入庫,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款,但是公司做的是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證稅額,但我們實際上已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,這樣做的話,實際報稅跟賬目是不是不一樣的呢?
管理員那邊對應(yīng)我們單證缺失,要對之前已經(jīng)退稅的報關(guān)單號,作免稅處理,對應(yīng)進(jìn)項要轉(zhuǎn)出,免稅,轉(zhuǎn)出,就是說出口免稅,不退不抵 那要補稅是嗎 像這種情況 我不太清楚要怎么做, 比如對應(yīng)進(jìn)項有哪些我是怎么查詢 開票軟件 查詢的話但稅控盤已經(jīng)注銷了 用的是全電
老師,請問一下外管證是什么意思,工程方面需要提供完稅憑證,但是完稅憑證上的交稅地址不對,這個外管證是什么
單位是一般納稅人,2020年10月購入一輛車,賬面價值是1118787.62元,購進(jìn)時已經(jīng)全部抵扣。2025年前已經(jīng)全部計提完折舊。2025.8月開出一張40萬的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要繳納多少增值稅(按理應(yīng)該是40/1.13*13%),有沒有其他辦法
老師,這個經(jīng)營范圍可以開勞務(wù)普票嗎?
老師,能請教一下總公司與分公司是跨省的,獨立核算和非獨立核算在增值稅和企業(yè)所得稅的繳納上有什么區(qū)別嗎?
我們企業(yè)是一般企業(yè),采購貨物是必須要簽采購合同嗎
開發(fā)票增值稅13萬,我要交增值稅12萬,小稅種交多少錢怎么算
我問一下,就是我們公司他們之前買來生產(chǎn)的那個設(shè)備機臺,然后現(xiàn)在要做二手賣掉了。那這一個的話,發(fā)票我們可以自己開嗎?嗯,要怎么開具?
老師,請問24年四季度多繳稅不退稅了,24年年報怎么調(diào)平?
我們是一般納稅人,制造業(yè),專票是13個點,能開6個點或者9個點或者2個點的普票嗎?
給對方開的票,2023年開的普票,狀態(tài)是未入賬,那老師,我們做賬的時候,應(yīng)該選擇入賬狀態(tài)嗎?
其他收益是損益類科目,遞延收益是嗎?轉(zhuǎn)為持有待售資產(chǎn)后,什么時候不計提折舊,是當(dāng)月還是下月?
您好,若完稅證明稅額正確但外經(jīng)證編號有誤,先自行再核對確認(rèn),隨后聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)(可現(xiàn)場、12366 或辦稅窗口),說明情況并提供準(zhǔn)確信息(如繳納日期、稅種、稅額等)及正確外經(jīng)證編號,同時按要求準(zhǔn)備《跨區(qū)域涉稅事項報告表》、完稅證明、預(yù)繳申報表、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證等資料。稅務(wù)機關(guān)一般會開具外經(jīng)證編號更正說明與原證明一起使用,也可能重新開具顯示正確編號的完稅證明,原錯誤證明可能需交回,配合稅務(wù)機關(guān)按要求處理即可。
老師,像這種情況是不得到但到底稅務(wù)局的現(xiàn)場辦理呢
打錯字了,老師,是不得到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局現(xiàn)場辦理呢
?您好,最好還是去稅務(wù)局現(xiàn)場辦,這樣最靠譜!你得帶上正確的外經(jīng)證、完稅證明、申報表、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和身份證這些材料,當(dāng)面跟工作人員說清楚編號錯了,他們能當(dāng)場審核資料,有問題馬上解決,快的當(dāng)天就能開好更正證明或新完稅證明。當(dāng)然,你也可以先打12366問問你們當(dāng)?shù)啬懿荒芫€上處理(比如通過電子稅務(wù)局上傳資料),但要是線上搞不定,最后還是得跑一趟現(xiàn)場。
老師,像這種情況的話,已經(jīng)跨月了,我申報所屬期為8月的增值稅表的話,這個預(yù)交稅款是該不該往上填寫呢
老師,一般是咋出現(xiàn)的這種情況呢。增值稅完稅證明的外經(jīng)證編號就是一致的
?您好,已經(jīng)跨月申報8月增值稅時,只要預(yù)繳稅款的稅額是對的,就正常填到增值稅申報表里(一般納稅人填附表四和主表,小規(guī)模填第21欄“本期預(yù)繳稅額”),外經(jīng)證編號錯了不影響稅額抵減。但后續(xù)一定要找稅務(wù)局改編號,別留著隱患。 ? 外經(jīng)證編號錯了但稅額對,通常是稅務(wù)人員錄錯了號(比如看花眼輸錯)、系統(tǒng)傳數(shù)據(jù)出問題(傳輸時變了樣),或者系統(tǒng)內(nèi)部關(guān)聯(lián)錯(把編號和稅款配錯了),但實際繳的稅沒問題,所以稅額還是準(zhǔn)的。
好的,非常感謝老師。謝謝您的專業(yè)解答
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!