久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,預(yù)交稅款的完稅證明,稅額是對的,但是備注下面對應(yīng)的外經(jīng)證編號不對,像這種情況的話,需要咋操作一下呢

2025-08-31 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-31 11:48

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-31 11:51

您好,若完稅證明稅額正確但外經(jīng)證編號有誤,先自行再核對確認(rèn),隨后聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)(可現(xiàn)場、12366 或辦稅窗口),說明情況并提供準(zhǔn)確信息(如繳納日期、稅種、稅額等)及正確外經(jīng)證編號,同時按要求準(zhǔn)備《跨區(qū)域涉稅事項報告表》、完稅證明、預(yù)繳申報表、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證等資料。稅務(wù)機關(guān)一般會開具外經(jīng)證編號更正說明與原證明一起使用,也可能重新開具顯示正確編號的完稅證明,原錯誤證明可能需交回,配合稅務(wù)機關(guān)按要求處理即可。

頭像
快賬用戶9347 追問 2025-08-31 11:54

老師,像這種情況是不得到但到底稅務(wù)局的現(xiàn)場辦理呢

頭像
快賬用戶9347 追問 2025-08-31 12:00

打錯字了,老師,是不得到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局現(xiàn)場辦理呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-31 12:03

?您好,最好還是去稅務(wù)局現(xiàn)場辦,這樣最靠譜!你得帶上正確的外經(jīng)證、完稅證明、申報表、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和身份證這些材料,當(dāng)面跟工作人員說清楚編號錯了,他們能當(dāng)場審核資料,有問題馬上解決,快的當(dāng)天就能開好更正證明或新完稅證明。當(dāng)然,你也可以先打12366問問你們當(dāng)?shù)啬懿荒芫€上處理(比如通過電子稅務(wù)局上傳資料),但要是線上搞不定,最后還是得跑一趟現(xiàn)場。

頭像
快賬用戶9347 追問 2025-08-31 12:05

老師,像這種情況的話,已經(jīng)跨月了,我申報所屬期為8月的增值稅表的話,這個預(yù)交稅款是該不該往上填寫呢

頭像
快賬用戶9347 追問 2025-08-31 12:06

老師,一般是咋出現(xiàn)的這種情況呢。增值稅完稅證明的外經(jīng)證編號就是一致的

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-31 12:10

?您好,已經(jīng)跨月申報8月增值稅時,只要預(yù)繳稅款的稅額是對的,就正常填到增值稅申報表里(一般納稅人填附表四和主表,小規(guī)模填第21欄“本期預(yù)繳稅額”),外經(jīng)證編號錯了不影響稅額抵減。但后續(xù)一定要找稅務(wù)局改編號,別留著隱患。 ? 外經(jīng)證編號錯了但稅額對,通常是稅務(wù)人員錄錯了號(比如看花眼輸錯)、系統(tǒng)傳數(shù)據(jù)出問題(傳輸時變了樣),或者系統(tǒng)內(nèi)部關(guān)聯(lián)錯(把編號和稅款配錯了),但實際繳的稅沒問題,所以稅額還是準(zhǔn)的。

頭像
快賬用戶9347 追問 2025-08-31 13:08

好的,非常感謝老師。謝謝您的專業(yè)解答

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-31 13:08

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-31
您好,同學(xué),是外經(jīng)證的吧,需要在外地預(yù)繳稅款得備案相當(dāng)于
2023-12-26
這個完稅證明也不是施工地的?對的
2021-12-01
關(guān)于管理員對之前已退稅的報關(guān)單號作免稅處理,對應(yīng)進(jìn)項要轉(zhuǎn)出,免稅,轉(zhuǎn)出,即出口免稅不退不抵,需要補稅的情況,可以按照以下步驟進(jìn)行: 1.查詢該報關(guān)單號下的進(jìn)項稅額。 2.確認(rèn)該進(jìn)項稅額是否已經(jīng)抵扣過。 3.如果該進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣過,則需要補繳稅款;如果該進(jìn)項稅額沒有抵扣過,則不需要補繳稅款。 具體來說,如果該報關(guān)單號下的進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣過,則需要將該進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,并補繳相應(yīng)的稅款。如果該報關(guān)單號下的進(jìn)項稅額沒有抵扣過,則不需要進(jìn)行補繳稅款的操作。
2023-09-27
你好 按銷項-進(jìn)項這樣計算應(yīng)交的增值稅??
2020-11-25
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×