你預(yù)繳的所屬期是幾月份。
增值稅主表28行分次預(yù)繳填報異常申報不通過?請問是什么原因
異地預(yù)繳的稅款在主表28欄“分次預(yù)繳”填增值稅抵扣 那么附加稅呢 需要填么 是合計附加稅加起來填在28欄 還是分開到附加稅表里面填呢
2月份跨區(qū)域有工程項目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對應(yīng)的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
為什么顯示預(yù)繳稅款填報異常,28欄分次預(yù)繳異常
老師,申報企業(yè)所得稅時,提示主表28欄分次預(yù)繳稅額填報異常,這個是為什么,我異地預(yù)繳的增值稅稅額也沒填錯,這個要怎么辦
老師您好,個體戶可以報法人的工資嘛
我們自己租的廠房,部分出租給客戶,收的費用計入哪里呀
你好老師,我是一般納稅人,租賃一輛車,之前沒有付過過路費,電子稅務(wù)局的發(fā)票也沒認(rèn)證,現(xiàn)在etc充值了,我是不是可以認(rèn)證了,具體應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?因為之前沒有涉及過
總公司開一般戶存注冊資金,發(fā)社保可以嗎,
提單上的毛重要和報關(guān)單上的毛重一樣嗎?
生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :“充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費、*電線電纜*電纜” , 現(xiàn)在這個合同取消了,1、像這種跨年紅沖的賬,去年的憑證:領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費用→入庫→結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些都需要紅沖嗎? 2、電線電纜有部分沒票,24年匯算時已調(diào)增,這個怎么處理呢
老師好,想問一下,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是享受1%稅率,想問一下,開3%稅率的專票可以嗎
老師,你好,請問有所以函數(shù)使用寶典嗎,能不能發(fā)一個份給我,感謝
在哪里可以查到本地工商局電話
老師您好!問下如果老板個人銀行賬戶收款,那么分錄處理,怎樣做才好,是記現(xiàn)金,還是銀行存款-XX個人農(nóng)行存款,這樣處理行嗎,謝謝
今天繳的是3月的所屬期
那你看一下能忽略直接申報提交吧,你需要交增值稅的嗎。
不用交,但是往下提交不了
你好,28欄不要填寫,還有你的附表四的實際抵扣金額也不要填寫 不交稅不能填寫的。
我得填了表四和28欄才不交稅,不填就是交29126.2
你好,忽略上面的提示也填寫不嗎?
你問一下你稅務(wù)局那邊能給你維護(hù)一下吧。
這是強(qiáng)制的,不改報不了
找你稅務(wù)局給你維護(hù)一下的。