你好,你充值計(jì)入預(yù)付賬款。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是一般納稅人,但平時(shí)業(yè)務(wù)少,基本沒(méi)什么銷售收入,所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里的進(jìn)項(xiàng)我沒(méi)有認(rèn)證,那些費(fèi)用發(fā)票(專票)做分錄時(shí),是否可以先把專票當(dāng)普票做,先不記增值稅那部份金額?我之前做費(fèi)用(發(fā)票是專票)分錄時(shí),就是忘記了把增值稅那部份金額反映在分錄里了?,F(xiàn)在需要怎么調(diào)整之前做錯(cuò)的分錄呢?
老師,我現(xiàn)在有這個(gè)一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)槲覀儚S房的房東是自然人,以前一直代開(kāi)不了水電費(fèi)發(fā)票給我們,我們就一直都沒(méi)有入賬。但是后來(lái)我經(jīng)手了之后,我了解過(guò)針對(duì)這種情況可以使用原始憑證分割單來(lái)作為稅前扣除憑證,我現(xiàn)在重新把水電費(fèi)對(duì)公支付給房東,這樣有問(wèn)題嗎?
我們公司是一般納稅人,之前取得的工程發(fā)票都做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我們公司的這個(gè)工程是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,因?yàn)橹耙矝](méi)有銷項(xiàng)所以發(fā)票都沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,能不能給講一下印花稅?之前沒(méi)有報(bào)過(guò),現(xiàn)在登錄電子稅務(wù)局有一個(gè)印花稅稅種認(rèn)定,具體應(yīng)該怎么選???我是電力設(shè)計(jì)公司,比如目前手頭上有設(shè)計(jì)服務(wù)合同(未收到錢),還有采購(gòu)招聘軟件會(huì)員的合同等等
老師你好,能不能給講一下印花稅?之前沒(méi)有報(bào)過(guò),現(xiàn)在登錄電子稅務(wù)局有一個(gè)印花稅稅種認(rèn)定,具體應(yīng)該怎么選???我是電力設(shè)計(jì)公司,比如目前手頭上有設(shè)計(jì)服務(wù)合同(未收到錢),還有采購(gòu)招聘軟件會(huì)員的合同等等
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開(kāi)票開(kāi)哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問(wèn)換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請(qǐng)教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請(qǐng)問(wèn)是按5%開(kāi)嗎?能不能按9%開(kāi)呢?
之前收到可以認(rèn)證的過(guò)路票具體怎么處理呢
你好,這個(gè)你如果沒(méi)有入賬,就補(bǔ)做入賬的分錄
具體怎么做呢 可以寫(xiě)一下嗎老師
這個(gè)一般是借管理費(fèi)用-車輛費(fèi)-通行費(fèi)。