你好,通常是銀行存款科目
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結轉的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
請問一下,之前的會計把那個期初數(shù)設置成了負數(shù),導致后期的資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)類科目其它應收的余額是負數(shù),我從期初設置那里調(diào)整過來了,也試算平衡了,那么我這樣調(diào)整過來對后期的一些數(shù)據(jù)比如銀行存款等其它科目的數(shù)據(jù)會不會有影響啥的?
請問老師,新成立的公司由于資產(chǎn)負債表不能填寫0,但是又沒有數(shù)據(jù)申報,請問如填寫貨幣資金0.01,那么在哪個科目填寫才會平衡?
會計小白請教老師,我有預付賬款這個科目,在填入資產(chǎn)負債表時,哪個科目的數(shù)據(jù)跟它是相互平衡的吖?我都搞不懂怎么去填那個資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應付款,預收賬款,固定資產(chǎn)原價這幾個科目?,F(xiàn)在要搞出一個資產(chǎn)負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負債表?是小規(guī)模公司
老師供應商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
股東要從公戶里取一萬出來,備注寫啥好點呢,用于日常辦公的
我們公司賣農(nóng)產(chǎn)品,免稅,但是買方要我們開含稅點的發(fā)票,可以開嘛
在生產(chǎn)型企業(yè)中成本核算和存貨核算的區(qū)別,在系統(tǒng)中要先進行哪一步
免退稅適用于幾乎沒有內(nèi)銷的企業(yè)嗎?
我們財務審計的費用放:管理費用_審計費 嗎?
老師,賓館主營業(yè)務是住宿,有印花稅嗎
我們財務審計的費用放:管理費用_審計費 嗎?
老師外貿(mào)企業(yè)出口推退稅營業(yè)執(zhí)照變更經(jīng)營地址了,之前的電子口岸卡地址怎么變更新的地址。
老師,可是銀行存款是負數(shù)吖?我怎么填入資產(chǎn)負債表呢?銀行存款是屬于貨幣資金科目吧
你好,銀行存款是屬于貨幣資金科目。 銀行存款是不會出現(xiàn)負數(shù)余額的,出現(xiàn)負數(shù)了說明有錯誤?
老師,我知道啊。 所以我就想問:在資產(chǎn)負債表里,怎么去平衡這個預付賬款的數(shù)據(jù)吖?
你好,預付賬款增加,相應的貨幣資金減少,這樣就平衡了啊?
老師,不是說資產(chǎn)負債表里不允許出現(xiàn)負數(shù)嗎
你好,貨幣資金是不允許出現(xiàn)負數(shù)啊? 你預付了款項,說明貨幣資金有余額足以支付這個預付貨款啊
老師,請原諒我這個會計小白不太明白你的意思麻煩老師能否具體講下,貨幣資金付出了預付賬款,不是只填期末余額嗎?
你好,是填寫余額啊 預付賬款余額增加,貨幣資金余額減少啊 比如沒有支付之前貨幣資金是10萬,預付了款項1萬 那么預付賬款是1萬,貨幣資金余額就變成了9萬啊?
可是之前貨幣資金只有一萬,中途要用到對公轉賬了,才轉進去,然后又轉出去了。最后就只剩余額了,像這樣怎么能使平衡表平衡呢 我就懵圈了
你好,之前貨幣資金只有一萬,那你預付賬款的 金額是多少呢??
老師,之前公司開戶對公賬戶,就存了一萬進去,后面要買設備,又存了2萬進去,所以這個預付賬款就是3萬了,單項的會計分錄我會做,就是這個資產(chǎn)負債表里要填的數(shù)據(jù),我就懵圈了,因為填進去的數(shù)據(jù)都不能使平衡表平衡
你好,之前公司開戶對公賬戶,就存了一萬進去,后面要買設備,又存了2萬進去 所以這個預付賬款就是3萬,借:預付賬款,貸:銀行存款? 這個時候就是預付賬款3萬,銀行存款貸方3萬 根據(jù)你的描述,預付賬款余額就是3萬,銀行存款余額就是0了?