證明你之前計(jì)提或者沒有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,補(bǔ)計(jì)提就可以了。
老師問下,每月計(jì)提工資50000,發(fā)每月生活費(fèi)40000,平時做的分錄計(jì)提借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。
老師,你好,我想問一下,老板去年年底欠賬太多,沒辦法付工資,今年1月,老板把去年9月到12月份的工資全部發(fā)了。我就做了分錄借:應(yīng)付職工薪酬~工資 30000 貸:銀行存款30000 分錄應(yīng)該是沒有問題的,但是,這樣處理了以后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬的余額成了負(fù)數(shù)了。這個應(yīng)該怎辦
當(dāng)時是預(yù)付給職工的一年到兩年的工資,借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款然后就每月分?jǐn)?,?管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬可這樣到年末沒有分?jǐn)偼辏霈F(xiàn)負(fù)數(shù),該怎么辦呢?這個不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?是不是開始分錄就做錯了?該怎么改正?老師麻煩講解一下吧
當(dāng)時是預(yù)付給職工的一年到兩年的工資,借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款然后就每月分?jǐn)?,?管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬可這樣到年末沒有分?jǐn)偼?,出現(xiàn)負(fù)數(shù),該怎么辦呢?這個不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?是不是開始分錄就做錯了?該怎么改正?老師麻煩講解一下吧,沒有計(jì)提呢
老師你好,請教個問題,年底提獎金,2024年1月發(fā),借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬。年底應(yīng)付職工薪酬有貸方余額行嗎?還是把應(yīng)付職工薪酬貸方余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里。 再是12月份的管理費(fèi)用的工資數(shù)和個稅系統(tǒng)工資說就不一致了。正常我們是一致的,我公司是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資。謝謝老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個數(shù)刪除后不能自動恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報未開票收入,填報的話會罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝
資料下載不了是什么問題?
2024年12月發(fā)生勞務(wù)加工費(fèi)75萬,75萬計(jì)提成本到2024.12月當(dāng)期成本,后期75萬會開普票。2025年3做收到普票5萬,4月收到普票6萬,5月收到普票2萬普票。如何做賬?
老師,抖音平臺26號以后的收入下月初才到賬,你不是說抖音平臺的收入要計(jì)入其他貨幣資金嗎?怎么又計(jì)入其他應(yīng)收款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補(bǔ)繳一筆企業(yè)所得稅,請問會計(jì)分錄怎么寫呢?
老師好,在計(jì)算股東是否行使配股權(quán)對股東財(cái)富的影響,一般來說不是用配股除權(quán)價去計(jì)算嗎?我做了很多計(jì)算題都是如此例如圖片一,可是為什么圖片三又另外再計(jì)算了一個配股除權(quán)參考價呢?好惱人,理解不了,麻煩教一教我問題在哪里。
第一行是少計(jì)提或者沒有計(jì)提,少了一個字。
老師,應(yīng)該是去年就計(jì)提過了
那你查看一下去年的明細(xì)賬看看是不是少計(jì)提了,少計(jì)提了的話補(bǔ)計(jì)提就可以了。