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老師,你好,我想問一下,老板去年年底欠賬太多,沒辦法付工資,今年1月,老板把去年9月到12月份的工資全部發(fā)了。我就做了分錄借:應(yīng)付職工薪酬~工資 30000 貸:銀行存款30000 分錄應(yīng)該是沒有問題的,但是,這樣處理了以后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬的余額成了負(fù)數(shù)了。這個應(yīng)該怎辦

2022-04-16 00:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-16 00:46

證明你之前計(jì)提或者沒有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,補(bǔ)計(jì)提就可以了。

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齊紅老師 解答 2022-04-16 00:47

第一行是少計(jì)提或者沒有計(jì)提,少了一個字。

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快賬用戶3804 追問 2022-04-16 01:12

老師,應(yīng)該是去年就計(jì)提過了

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齊紅老師 解答 2022-04-16 01:23

那你查看一下去年的明細(xì)賬看看是不是少計(jì)提了,少計(jì)提了的話補(bǔ)計(jì)提就可以了。

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證明你之前計(jì)提或者沒有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,補(bǔ)計(jì)提就可以了。
2022-04-16
您好 那您發(fā)放的時候可以這樣寫分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 40000 貸:其他應(yīng)付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
你好;? ? 少計(jì)提的是個人社保還是單位部分社保? ?? ?
2022-02-21
你好,這是正常的。2021年的年初余額就是2020.12.31日的期末值。
2022-01-07
您好,那您應(yīng)當(dāng)是多計(jì)提了,應(yīng)當(dāng)紅字沖回多計(jì)提分錄
2022-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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