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我報(bào)年度企業(yè)所得稅,之前交印花稅產(chǎn)生滯納金0.02分,我做賬直接把滯納金跟印花稅計(jì)入管理費(fèi)用~印花稅里面了,導(dǎo)致現(xiàn)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表讓我在滯納金、加收利息那欄填0.02,我直接在營(yíng)業(yè)外收入那里也填了0.02,但是我企業(yè)年報(bào)利潤(rùn)總額就多了0.02分,減去調(diào)整的0.02分,最終納稅調(diào)整所得跟我利潤(rùn)表一樣,管理費(fèi)用那里不需要管嗎?

2022-04-15 11:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-15 11:39

您好,您管理費(fèi)用-0.02,營(yíng)業(yè)外支出+0.02

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快賬用戶6887 追問(wèn) 2022-04-15 11:45

但是這樣,我年報(bào)里面的納稅調(diào)整所得,企業(yè)虧損明細(xì)表里面就少了0.02分

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快賬用戶6887 追問(wèn) 2022-04-15 11:46

我的金額是-78423.24,按照你說(shuō)的方法,我就變成-78423.22了

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齊紅老師 解答 2022-04-15 11:49

您好,沒(méi)有變化,您的營(yíng)業(yè)外收入報(bào)表有數(shù)?沒(méi)數(shù)不填

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快賬用戶6887 追問(wèn) 2022-04-15 11:51

所以到底應(yīng)該怎么樣了?我只是科目錯(cuò)了,但是按照老師方法,我現(xiàn)在少了0.02分?

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齊紅老師 解答 2022-04-15 11:52

您好,您先匯算清繳按利潤(rùn)表的填寫,各個(gè)科目一致,

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快賬用戶6887 追問(wèn) 2022-04-15 11:57

是的,然后現(xiàn)在就是我清繳發(fā)現(xiàn)0.02分

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齊紅老師 解答 2022-04-15 13:45

您好,那您需要保持一致

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您好,您管理費(fèi)用-0.02,營(yíng)業(yè)外支出+0.02
2022-04-15
你好這個(gè)滯納金做借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行,這個(gè)不改上年企業(yè)所得稅申報(bào)表,我建議做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行,算本年就可以,
2021-07-10
你好,正常的退稅款的話,你記到營(yíng)業(yè)外收入里還算可以,這個(gè)是要填到匯算清繳的表里面的,營(yíng)業(yè)外支出的話,你是要做納稅調(diào)整的。
2022-05-25
您好,您需要更正以前年度納稅申報(bào)表
2021-11-22
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不用做了
2022-03-25
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