你好,正常的退稅款的話,你記到營業(yè)外收入里還算可以,這個(gè)是要填到匯算清繳的表里面的,營業(yè)外支出的話,你是要做納稅調(diào)整的。
我公司小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年取得財(cái)政專項(xiàng)資金200萬.會(huì)計(jì)上,是計(jì)入遞延收益,根據(jù)當(dāng)期費(fèi)用支出金額20萬同步轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。我在20年第四季度所得稅申報(bào)時(shí)把收到的資金200萬全部作為營業(yè)外收入不征稅收入申報(bào)了,我這樣做是否正確?還是要根據(jù)當(dāng)期專項(xiàng)資金使用的20萬計(jì)入營業(yè)外收入來申報(bào),以后所得稅申報(bào)時(shí)也是分期申報(bào)營業(yè)外收入的金額?如果我的做法錯(cuò)誤,到年度匯算清繳時(shí)如何更正?
我報(bào)年度企業(yè)所得稅,之前交印花稅產(chǎn)生滯納金0.02分,我做賬直接把滯納金跟印花稅計(jì)入管理費(fèi)用~印花稅里面了,導(dǎo)致現(xiàn)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表讓我在滯納金、加收利息那欄填0.02,我直接在營業(yè)外收入那里也填了0.02,但是我企業(yè)年報(bào)利潤總額就多了0.02分,減去調(diào)整的0.02分,最終納稅調(diào)整所得跟我利潤表一樣,管理費(fèi)用那里不需要管嗎?
老師,請(qǐng)問年報(bào)營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報(bào),我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應(yīng)該就填寫年報(bào)里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報(bào)數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補(bǔ)稅蠻多的了,因?yàn)榫筒盍艘粋€(gè)營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師我想問一下、就是我2022年4季度的所得稅已經(jīng)申報(bào)繳完款了、但是我發(fā)現(xiàn)有些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需要調(diào)整、可能涉及到利潤總額是營業(yè)外收入、這個(gè)要怎么處理呢、是不是在匯算清繳的時(shí)候填入正確的就可以了么
老師你好,咨詢一下,我們是個(gè)體戶,在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營所得稅時(shí),表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤總額這三項(xiàng),我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營業(yè)外收入需要填報(bào),這個(gè)營業(yè)收入填哪里呀,如果不填營業(yè)外收入,利潤總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個(gè)15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁
老師,請(qǐng)問,2024年累計(jì)折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?