你好,如果說材料發(fā)票沒有開給你們,那你們有入庫單嗎?就是明細單有嗎。嗯,一般是沒有收到發(fā)票的話,咱一般都不做外賬的入庫的。

老師,我是面粉廠,現在有一筆銷售免稅產品麩皮的業(yè)務,不知如何處理! 開發(fā)票時,是不是我收到多少錢就全部填在金額(不含稅)那里? 賬務上我該如何處理? 借,銀行存款,1000。貸,主營業(yè)務收入1000。嗎?對應的原材料是小麥,我自己開收購發(fā)票,進項稅還要轉出,那轉出多少怎么計算呢?
我們是委托加工,一批貨組合一起發(fā)貨,那我賬上不是都要做領用材料再結轉成本嗎?如果原材料一部分材料直接銷售,一部分通過領用材料后再結轉成本,那可以嗎?庫存盤虧要怎么做?補稅嗎?進項稅額轉出嗎?我想知道庫存這月比上月少了多少,應該怎么算呢?不能直接把庫存的期末數減上月庫存的基末數啊,因為這月有入庫和出庫了,那怎么回答和計算呢?
使用進銷存系統時,比如購進原材料,發(fā)票還沒開給我們,怎么登記采購模塊呢?進項稅不知道多少啊
供應商送貨和合同有出入,開票是按照合同來開,但是合同的數量比實際送貨少42元,錢還沒付,我這個怎么做賬呢,送貨已經入進貨系統了,借原材料,進項稅,應付賬款,那我如果改合同和送貨單一致,發(fā)票多開42元不用管可以嗎。供應商那邊不愿意重開發(fā)票
因為采購原材料,對方開給我們的進貨單是100元,我們倉庫是按照進貨單100元登記庫存統計表的,我們每月根據庫存統計表做賬增加庫存商品。 但是對方開票給我們,對方就要求在100的基礎上加上1塊的稅款,也就是說我們收到的發(fā)票和實際付款是101元。 這種進貨單和實際付款數不同的情況,該怎么做賬。
住宿費疑點發(fā)票,情況說明怎么寫
1月份征期延期么老師
我是一家商貿公司,一般納稅人,有些單位開進來的成本發(fā)票是1%的普票,我單位開出去的發(fā)票一定要13%的專用發(fā)票嗎?
老師,2024年10 到12月的審計報告,我提供什么時期的財務報表
老師,請問稅我已經在11.5號交完了,忘記開完稅證明,這個要去哪里開?
老師,有一比成本我付了錢,做的借:應付賬款貸銀行存款,發(fā)票沒收到,但我想做到當月成本,后續(xù)分錄怎么寫呢
今年的不開票收入,一直未結算,明年結算的時候才開票,今年和明年應該怎么處理,
所得稅年度匯算清繳時 因每月工資延遲40天發(fā)放 個人所得稅申報所屬期與賬面計提的有差異怎么辦
你好。我問一下,我們公司建立充電站然后有部分材料成本是沒有票的,我按照全額確定充電站固定資產原值,計提折舊。我沒有成本票那部分怎么進行納稅調增呢?
所得稅費用處理的全部分錄
那進銷存系統直接登記入庫嗎?要填單價數量金額嗎?那什么時候入外賬呢?拿到發(fā)票再入外賬嗎?那進銷存系統和外賬啥時是一致的可以連接起來的???
你好,你只有拿到發(fā)票以后,你才能在你外賬的財務進銷存軟件上去,入庫的先入進銷存軟件,然后自動生成。
嗯,就是說你的進銷存系統啊,它是跟著你的發(fā)票一起走的,知道吧,你的外賬,咱都是用發(fā)票來做賬。
那比如4月1號購買的原材料,但是發(fā)票一直沒給我們,可能到五月才給我們,那我們4月1號購買原材料的當天不登記入庫嗎?
嗯,你得分情況你可以不先入賬,等到發(fā)票來了再入庫就可以,但是你內賬的話,你最好入庫。