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供應(yīng)商送貨和合同有出入,開票是按照合同來開,但是合同的數(shù)量比實(shí)際送貨少42元,錢還沒付,我這個(gè)怎么做賬呢,送貨已經(jīng)入進(jìn)貨系統(tǒng)了,借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)付賬款,那我如果改合同和送貨單一致,發(fā)票多開42元不用管可以嗎。供應(yīng)商那邊不愿意重開發(fā)票

2022-11-30 08:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-30 08:28

你好多開的這個(gè)可以不用管的,差額你可以放到營業(yè)外收入。

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快賬用戶3839 追問 2022-11-30 08:29

發(fā)票差額嗎,我們的原材料和送貨單和合同一致,只是發(fā)票多開了42,那這個(gè)怎么做營業(yè)外收入,我們不是根據(jù)發(fā)票做賬,根據(jù)實(shí)際送貨做賬

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齊紅老師 解答 2022-11-30 08:32

你好,借原材料或者是庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款應(yīng)付賬款42, 借應(yīng)付賬款42,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你再自己做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了

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快賬用戶3839 追問 2022-11-30 08:36

那意思是我根據(jù)發(fā)票把這42元先入賬,再紅沖進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-30 08:37

對(duì)的,是的,是這么做的。

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你好多開的這個(gè)可以不用管的,差額你可以放到營業(yè)外收入。
2022-11-30
你好,分開開具根據(jù)報(bào)關(guān)單,500后再開1000這樣配單
2025-04-25
您好,這樣的話,你們可以按照實(shí)際的來入賬
2023-03-25
一、暫估入賬與實(shí)際開票的關(guān)系 暫估入賬是基于企業(yè)實(shí)際收到貨物但尚未取得發(fā)票的情況,目的是為了保證賬實(shí)相符,使財(cái)務(wù)核算能夠準(zhǔn)確反映企業(yè)的資產(chǎn)和成本情況。而供應(yīng)商后續(xù)開具發(fā)票,是對(duì)之前暫估入賬的一種補(bǔ)充和修正。 二、送貨單和合同日期的填寫 送貨單日期:應(yīng)該按照實(shí)際的送貨日期填寫,即貨物實(shí)際送達(dá)企業(yè)倉庫的日期。這樣可以準(zhǔn)確記錄貨物的流轉(zhuǎn)時(shí)間,便于企業(yè)內(nèi)部管理和追溯。例如,如果貨物是在 10 月實(shí)際送達(dá)倉庫,那么送貨單日期就應(yīng)該寫 10 月。 合同日期:合同日期是雙方簽訂合同的時(shí)間,它反映了交易的起始時(shí)間和相關(guān)條款的約定時(shí)間,應(yīng)該按照合同實(shí)際簽訂的日期填寫,這個(gè)日期一般不會(huì)因?yàn)樗拓浐烷_票時(shí)間的差異而改變。 三、賬務(wù)處理的銜接 暫估入賬時(shí)(12 月暫估 10 月已收貨但未開票的材料): 借:原材料(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款 收到 10 月貨款發(fā)票時(shí)(12 月收到發(fā)票): 先沖銷暫估入賬: 借:原材料(暫估金額,紅字) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款(紅字) 然后按照發(fā)票金額入賬: 借:原材料(發(fā)票金額) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果是一般納稅人且取得專票) 貸:應(yīng)付賬款(發(fā)票金額) 這樣,通過暫估入賬和后續(xù)發(fā)票入賬的處理,可以準(zhǔn)確核算材料成本和應(yīng)付賬款,同時(shí)送貨單和合同日期的準(zhǔn)確記錄也有助于企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)流程的清晰管理和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確追溯。
2025-01-07
你好,可以的,總計(jì)噸位,價(jià)格一致就可以
2025-04-16
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