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因為采購原材料,對方開給我們的進(jìn)貨單是100元,我們倉庫是按照進(jìn)貨單100元登記庫存統(tǒng)計表的,我們每月根據(jù)庫存統(tǒng)計表做賬增加庫存商品。 但是對方開票給我們,對方就要求在100的基礎(chǔ)上加上1塊的稅款,也就是說我們收到的發(fā)票和實際付款是101元。 這種進(jìn)貨單和實際付款數(shù)不同的情況,該怎么做賬。

2023-05-22 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-22 16:43

你好? 紅沖原來100的按 101入賬

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快賬用戶4218 追問 2023-05-22 16:57

但是我們幾乎每個月都有這種情況,就是上個月收到貨,入庫存。這個月收到發(fā)票,付款。就是每一批貨都有差額。這樣做不合適吧

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齊紅老師 解答 2023-05-22 17:06

。收到發(fā)票把原來暫估的紅沖。然后按發(fā)票入庫就行了。

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-22 17:07

。其實你要是能正確知道發(fā)票情況,應(yīng)該不會出現(xiàn)差額的。 。要是收普票就是價稅合計金額入庫。 要是專票能抵扣,就是不含稅金額。

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你好? 紅沖原來100的按 101入賬
2023-05-22
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2022-03-31
你好,同學(xué)。 你這成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,現(xiàn)在調(diào)減,你這沒銷售就不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2021-01-16
你好;? ?形式發(fā)票一般不存在紅字的; 你讓對方? 重新給你開; 48萬的??
2023-01-09
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-04-16
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