同學(xué)你好 這個不影響的
老師,去年12月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時候忘記把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅明細了,我在? 一筆影響嗎?
老師問一下我期初的時候把應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅設(shè)置余額在貸方了影響不
老師,一般納稅人月底都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月初交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 【應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值】這個科目的余額一直累積在那嗎?需不需要把它怎么平一下?
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是借方余額, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅 那轉(zhuǎn)出未交增值稅下的余額,不是還在嗎?如何做賬?
關(guān)于增值稅的問題; 計提的時候, 借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,貸記“應(yīng)交稅費-未交增值稅”。 繳納的時候 借記“應(yīng)交稅費-未交增值稅”, 貸記“銀行存款” 那這樣應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)一直掛著余額,還需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
那現(xiàn)在我轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額是負數(shù)。月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
同學(xué)你好 交增值稅是負數(shù),也就是在借方,說明企業(yè)多交增值稅,或者是預(yù)交了增值稅.如果應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅各明細科目加減后有借方余額,那肯定有錯誤;借方有余額的情況只有當期有留抵稅額,可你當月還應(yīng)繳稅額,那就不會有留抵稅額
這個余額是留底稅,我認證多了的
這個在貸方是因為我期初把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額設(shè)置在貸方了,現(xiàn)在余額在貸方還是負數(shù),如果按正常余額在借方那現(xiàn)在這個余額就是在借方
留抵的沒事 可以不結(jié)轉(zhuǎn)
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝