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老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅 那轉(zhuǎn)出未交增值稅下的余額,不是還在嗎?如何做賬?

2023-09-07 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-07 15:06

月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶5178 追問 2023-09-07 15:10

銷賬和進(jìn)項(xiàng),不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 15:11

是的,不用管那些余額,按我是思路做就是

頭像
快賬用戶5178 追問 2023-09-07 15:14

下個(gè)月,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),再一起做一筆分錄,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 15:14

嗯嗯,就是那個(gè)思路的哈

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月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-09-07
你好,不需要把那個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)平的,只是個(gè)打醬油的過渡科目
2024-03-11
就是先把吧進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,在從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-04-09
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-05
同學(xué)你好 沒有錯(cuò) 在做繳稅的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
2023-04-12
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