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老師,一般納稅人月底都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月初交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 【應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值】這個(gè)科目的余額一直累積在那嗎?需不需要把它怎么平一下?

2023-06-05 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-05 16:37

你好,之前還需要這樣做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶(hù)8454 追問(wèn) 2023-06-05 16:40

老師,是先有你這筆分錄,再有我這后面的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-05 16:40

你好,是的,是這樣的

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你好,之前還需要這樣做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2023-06-05
同學(xué)你好,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目不用轉(zhuǎn)平,這個(gè)科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的二級(jí)科目,最終每期應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的借貸雙方是平的。
2024-03-15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2024-03-09
每月計(jì)提增值稅時(shí),借方記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,貸方記入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。在繳費(fèi)時(shí),借方記入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”,貸方記入“銀行存款”。 關(guān)于“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,它是一個(gè)過(guò)渡科目,用于記錄每月增值稅的轉(zhuǎn)出情況。在每個(gè)月的申報(bào)期內(nèi),企業(yè)需要將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目的余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目,這個(gè)過(guò)程就叫做“轉(zhuǎn)出未交增值稅”。 到了年底,不需要對(duì)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目進(jìn)行特別的結(jié)轉(zhuǎn)。這是因?yàn)椋皯?yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目在年底的余額代表的是企業(yè)尚未來(lái)得及繳納的增值稅,這個(gè)余額通常會(huì)在次年年初進(jìn)行繳納,因此不需要進(jìn)行特別的年底結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-12-12
你好; 你現(xiàn)在把你銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 多少發(fā)來(lái)看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時(shí)候 余額和你申報(bào)表一致嗎?
2022-05-11
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