你結(jié)轉(zhuǎn)一筆的話也是沒問題。
老師,上月月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候被我做成了: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)應(yīng)該是要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)先,后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里是嗎?這個(gè)影響大嗎
老師,進(jìn)賬大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要不需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
老師,我去年增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是忘記把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅了,有影響嗎
老師,去年12月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)候忘記把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅明細(xì)了,我在? 一筆影響嗎?
老師計(jì)提增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這筆分錄里的貸方次月繳納稅款時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了,那借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準(zhǔn)
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請(qǐng)問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
老師,就是我在去年結(jié)轉(zhuǎn)一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,是這個(gè)意思吧
對(duì),沒錯(cuò)兒,這么做就可以。