學(xué)員你好,先紅字沖銷之前的憑證,然后根據(jù)發(fā)票做賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
老師 請教一下,我收到原材料暫估入庫加入 借 原材料 10萬 貸 應(yīng)付賬款 10萬,然后也有結(jié)轉(zhuǎn)成本 就是 借 庫存商品 貸 原材料 ,我現(xiàn)在收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么去沖回呢
老師我2021年暫估入庫了一比原材料并計(jì)入成本,當(dāng)時的會計(jì)科目是:借 原材料80000 貸 應(yīng)付賬款80000 我2022年3月收到對方開局的專票,并支付了材料款,我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,2021年我暫估入庫300萬借原材料,貸應(yīng)付賬款/暫估,匯算清繳時暫估入庫的300萬材料調(diào)整了,2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應(yīng)付賬款/暫估 貸年度損溢?到了2022年應(yīng)付賬款/暫估還掛有300萬賬上
老師,20年多開的發(fā)票680當(dāng)時做賬借原材料,貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料,然后22年到了入庫單和一部分款,23年到了其余的發(fā)票并打了尾款,我做的會計(jì)分錄如下對嗎
老師,我暫估原材料入庫一批分錄是這樣子,分錄寫對了嗎? 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商名稱 我收到供應(yīng)商發(fā)票時怎么做賬?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
這個對匯算清繳有影響嗎?
這個對匯算沒有影響。只要在次年5月31日前取得就可以