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老師我2021年暫估入庫了一比原材料并計(jì)入成本,當(dāng)時的會計(jì)科目是:借 原材料80000 貸 應(yīng)付賬款80000 我2022年3月收到對方開局的專票,并支付了材料款,我應(yīng)該怎么做賬呢?

2022-04-12 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-12 21:40

學(xué)員你好,先紅字沖銷之前的憑證,然后根據(jù)發(fā)票做賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款

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快賬用戶4395 追問 2022-04-12 21:41

這個對匯算清繳有影響嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-12 21:48

這個對匯算沒有影響。只要在次年5月31日前取得就可以

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學(xué)員你好,先紅字沖銷之前的憑證,然后根據(jù)發(fā)票做賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2022-04-12
同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2023-01-13
你好,這個你結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本的嗎?
2023-01-15
你好之前領(lǐng)用了結(jié)轉(zhuǎn)了成本可以
2024-10-07
再補(bǔ)上一個,借原材料暫估入庫, 貸原材料90的
2025-02-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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