你好 你的會計(jì)分錄是對的
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師我2021年暫估入庫了一比原材料并計(jì)入成本,當(dāng)時(shí)的會計(jì)科目是:借 原材料80000 貸 應(yīng)付賬款80000 我2022年3月收到對方開局的專票,并支付了材料款,我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師你好,我單位采購一批貨,款以打給對方,貨到以驗(yàn)收入庫,但發(fā)票未到,請老師幫忙看下我做的分錄對不,一個(gè)月后發(fā)票到了,謝謝 借:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 來發(fā)票,發(fā)票和暫估金額一致, 借:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位
老師,20年多開的發(fā)票680當(dāng)時(shí)做賬借原材料,貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料,然后22年到了入庫單和一部分款,23年到了其余的發(fā)票并打了尾款,我做的會計(jì)分錄如下對嗎
老師,請問建設(shè)方甲供材的會計(jì)核算,按下面的處理對嗎? 材料入庫時(shí): 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付賬款(供應(yīng)商未開發(fā)票時(shí)) 出庫時(shí): 借:在建工程 貸:原材料 供應(yīng)商開材料開票時(shí): 先將暫估憑證紅沖后,然后做 借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款–供應(yīng)商 和乙方結(jié)算時(shí)開銷售材料發(fā)票: 借:預(yù)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:在建工程 乙方開工程結(jié)算發(fā)票時(shí): 借:在建工程 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 銀行存款
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計(jì)報(bào)上月稅款,因沒有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?
我還沒說我的會計(jì)分錄呢
會計(jì)分錄如下
22年入庫單總價(jià)9760,20年先多開了980的發(fā)票,23年其余發(fā)票都到,22年先付了一些款,23年付了尾款,會計(jì)分錄如上
你好? 這筆分錄是對的,借原材料,貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料? ?20年 借:原材料680? 貸:預(yù)付賬款680? ? ? 22年? 借:原材料9080? 貸:銀行存款4880 貸:預(yù)付賬款4200? ? ?付尾款? 借:預(yù)付賬款5560? ?貸銀行存款5560
22年到了入庫單總價(jià)9760,付了4880的款,票未到,23年到了票9080,20年多開了680的發(fā)票做賬借原材料貸預(yù)付賬款680,借生產(chǎn)成本貸原材料680,那么23年應(yīng)該如何做賬會計(jì)分錄是什么并且應(yīng)該拎多少暫估出來呢,22年應(yīng)該暫估多少元原材料呢
22年暫估原材料 9080借 原材料9080 貸 銀行4880 預(yù)付4200。 23年到了票借 應(yīng)繳稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 原材料 再沖預(yù)付款 借 預(yù)付賬款5560 貸銀行存款5560
沒懂,解釋一下唄
20年多開了發(fā)票時(shí)候 ? 借原材料680? ? 貸:預(yù)付賬款680 22年到了入庫單了要減去20年多開的? 借:原材料9760-680? 貸:銀行存款4880? ?預(yù)付款4200? (此時(shí)預(yù)付賬款貸方賬面余額4880)?? ? ?23年到了發(fā)票? ?進(jìn)項(xiàng)稅要遞減之前全額暫估入賬的原材料?? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅9080/1.13*0.13? ? ?貸:原材料9080/1.13*0.13? ?? 支付尾款的時(shí)候? ?借:預(yù)付賬款4880? 貸? 銀行存款4880? ? (此時(shí)預(yù)付賬款清零)
遞減沒懂
因?yàn)槟阒笆前慈~9080計(jì)入原材料科目? ? 開了發(fā)票是不是進(jìn)項(xiàng)稅了? ?進(jìn)項(xiàng)稅要沖減之前全額計(jì)入原材料的部分9080/1.13*0.13? ?原材料的入賬價(jià)值是9080/1.13? ?進(jìn)項(xiàng)稅是9080/1.13*0.13? ? ?
那為什么680發(fā)票多開的時(shí)候是借原材料而不是借原材料,借進(jìn)項(xiàng)稅呢
是要借原材料 借進(jìn)項(xiàng)稅的 你當(dāng)時(shí)肯定也是借了進(jìn)項(xiàng)稅。我這里只只是引用了你的題目
22年總額9760的入庫單都到了,但票沒到,又在20年多開了680的票借原材料貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料了,那22年應(yīng)該入庫多少原材料呢
22年應(yīng)該入庫的是9760-680? 由于前期你多開了發(fā)票 提前按照發(fā)票金額入庫了680? ? 后面總額入庫單到的時(shí)候 ,要把前期提前入庫的680扣除? ?就剩余部分入庫? ? 因?yàn)槠睕]有到。你就按照9760-680去入庫? ? ?等票到了? ?再? 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸原材料 就行了
哦哦好的,可以這樣嗎: 20年多開發(fā)票680,借原材料680貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料680 22年入庫單到了9760,付了4880的款,做暫估借原材料9760-680,貸應(yīng)付賬款,借預(yù)付賬款貸銀行存款4880 23年9080發(fā)票到,付了尾款4880,則拎暫估9760-680,借原材料9760-680,貸銀行存款4880,貸預(yù)付賬款4200
是的 就是這樣? 這邊建議你統(tǒng)一科目? ? ?要么都計(jì)入 應(yīng)付賬款? ?要么都計(jì)入預(yù)付賬款? 這樣方便統(tǒng)計(jì)