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老師,20年多開的發(fā)票680當(dāng)時(shí)做賬借原材料,貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料,然后22年到了入庫單和一部分款,23年到了其余的發(fā)票并打了尾款,我做的會計(jì)分錄如下對嗎

老師,20年多開的發(fā)票680當(dāng)時(shí)做賬借原材料,貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料,然后22年到了入庫單和一部分款,23年到了其余的發(fā)票并打了尾款,我做的會計(jì)分錄如下對嗎
老師,20年多開的發(fā)票680當(dāng)時(shí)做賬借原材料,貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料,然后22年到了入庫單和一部分款,23年到了其余的發(fā)票并打了尾款,我做的會計(jì)分錄如下對嗎
老師,20年多開的發(fā)票680當(dāng)時(shí)做賬借原材料,貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料,然后22年到了入庫單和一部分款,23年到了其余的發(fā)票并打了尾款,我做的會計(jì)分錄如下對嗎
2023-10-26 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-26 14:27

你好 你的會計(jì)分錄是對的

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快賬用戶2187 追問 2023-10-26 14:30

我還沒說我的會計(jì)分錄呢

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快賬用戶2187 追問 2023-10-26 14:30

會計(jì)分錄如下

會計(jì)分錄如下
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快賬用戶2187 追問 2023-10-26 14:32

22年入庫單總價(jià)9760,20年先多開了980的發(fā)票,23年其余發(fā)票都到,22年先付了一些款,23年付了尾款,會計(jì)分錄如上

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齊紅老師 解答 2023-10-26 14:41

你好? 這筆分錄是對的,借原材料,貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料? ?20年 借:原材料680? 貸:預(yù)付賬款680? ? ? 22年? 借:原材料9080? 貸:銀行存款4880 貸:預(yù)付賬款4200? ? ?付尾款? 借:預(yù)付賬款5560? ?貸銀行存款5560

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快賬用戶2187 追問 2023-10-27 08:52

22年到了入庫單總價(jià)9760,付了4880的款,票未到,23年到了票9080,20年多開了680的發(fā)票做賬借原材料貸預(yù)付賬款680,借生產(chǎn)成本貸原材料680,那么23年應(yīng)該如何做賬會計(jì)分錄是什么并且應(yīng)該拎多少暫估出來呢,22年應(yīng)該暫估多少元原材料呢

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齊紅老師 解答 2023-10-27 09:26

22年暫估原材料 9080借 原材料9080 貸 銀行4880 預(yù)付4200。 23年到了票借 應(yīng)繳稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 原材料 再沖預(yù)付款 借 預(yù)付賬款5560 貸銀行存款5560

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快賬用戶2187 追問 2023-10-27 10:24

沒懂,解釋一下唄

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齊紅老師 解答 2023-10-27 10:38

20年多開了發(fā)票時(shí)候 ? 借原材料680? ? 貸:預(yù)付賬款680 22年到了入庫單了要減去20年多開的? 借:原材料9760-680? 貸:銀行存款4880? ?預(yù)付款4200? (此時(shí)預(yù)付賬款貸方賬面余額4880)?? ? ?23年到了發(fā)票? ?進(jìn)項(xiàng)稅要遞減之前全額暫估入賬的原材料?? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅9080/1.13*0.13? ? ?貸:原材料9080/1.13*0.13? ?? 支付尾款的時(shí)候? ?借:預(yù)付賬款4880? 貸? 銀行存款4880? ? (此時(shí)預(yù)付賬款清零)

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快賬用戶2187 追問 2023-10-27 10:54

遞減沒懂

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齊紅老師 解答 2023-10-27 10:57

因?yàn)槟阒笆前慈~9080計(jì)入原材料科目? ? 開了發(fā)票是不是進(jìn)項(xiàng)稅了? ?進(jìn)項(xiàng)稅要沖減之前全額計(jì)入原材料的部分9080/1.13*0.13? ?原材料的入賬價(jià)值是9080/1.13? ?進(jìn)項(xiàng)稅是9080/1.13*0.13? ? ?

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快賬用戶2187 追問 2023-10-27 12:48

那為什么680發(fā)票多開的時(shí)候是借原材料而不是借原材料,借進(jìn)項(xiàng)稅呢

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齊紅老師 解答 2023-10-27 12:51

是要借原材料 借進(jìn)項(xiàng)稅的 你當(dāng)時(shí)肯定也是借了進(jìn)項(xiàng)稅。我這里只只是引用了你的題目

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快賬用戶2187 追問 2023-10-27 13:47

22年總額9760的入庫單都到了,但票沒到,又在20年多開了680的票借原材料貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料了,那22年應(yīng)該入庫多少原材料呢

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齊紅老師 解答 2023-10-27 13:50

22年應(yīng)該入庫的是9760-680? 由于前期你多開了發(fā)票 提前按照發(fā)票金額入庫了680? ? 后面總額入庫單到的時(shí)候 ,要把前期提前入庫的680扣除? ?就剩余部分入庫? ? 因?yàn)槠睕]有到。你就按照9760-680去入庫? ? ?等票到了? ?再? 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸原材料 就行了

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快賬用戶2187 追問 2023-10-27 14:11

哦哦好的,可以這樣嗎: 20年多開發(fā)票680,借原材料680貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料680 22年入庫單到了9760,付了4880的款,做暫估借原材料9760-680,貸應(yīng)付賬款,借預(yù)付賬款貸銀行存款4880 23年9080發(fā)票到,付了尾款4880,則拎暫估9760-680,借原材料9760-680,貸銀行存款4880,貸預(yù)付賬款4200

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齊紅老師 解答 2023-10-27 14:14

是的 就是這樣? 這邊建議你統(tǒng)一科目? ? ?要么都計(jì)入 應(yīng)付賬款? ?要么都計(jì)入預(yù)付賬款? 這樣方便統(tǒng)計(jì)

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你好 你的會計(jì)分錄是對的
2023-10-26
你好!第一種情況應(yīng)該是通過預(yù)付賬款科目核算。剩下的處理沒有問題。不考慮進(jìn)項(xiàng)稅的話。
2020-09-16
學(xué)員你好,先紅字沖銷之前的憑證,然后根據(jù)發(fā)票做賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2022-04-12
你好,需要紅沖成本 借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-01-13
你好,不對的。 款以打給對方,貨到以驗(yàn)收入庫,但發(fā)票未到,分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 一個(gè)月后發(fā)票到了,分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
2023-06-24
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