你好,你之前匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎?

我有張材料發(fā)票19年5月的,當(dāng)時(shí)沒看到就沒有入賬,19年還有暫估材料成本,我可以把這張票做在2020年不?還有個(gè)問題:19年8月我做的一個(gè)成本,借:工程施工-材料費(fèi) 41200元 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 41200元,當(dāng)月發(fā)票沒有回來,我當(dāng)時(shí)不曉得咋這樣做了。我可以在2020年紅沖后做暫估不?
老師,請(qǐng)問有原材料暫估入庫(kù),沒有發(fā)票開過來,相當(dāng)于暫估成本了,那這個(gè)要怎么處理
當(dāng)年暫估入庫(kù)的材料,沒有取得發(fā)票,過了兩年才來發(fā)票,這個(gè)發(fā)票我還能用于今年的成本嘛?
去年的材料對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票,今年才開過來,我可以用這個(gè)發(fā)票?這個(gè)材料還沒有用,涉及到跨年發(fā)票?
老師24年的部分原材料沒有取得發(fā)票,列支成本了,到25年匯算也沒有取得發(fā)票,我調(diào)增利潤(rùn),如果今年下半年或者明年取得發(fā)票的話,取得發(fā)票的時(shí)候,紅沖原來暫估,藍(lán)字入賬,成本這怎么處理?謝謝
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬元,對(duì)方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來啊


調(diào)增和不調(diào)增有什么區(qū)別?
沒有調(diào)整的話,你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?那就不需要再調(diào)整的,如果調(diào)增了,你可以抵扣今年的。
如果沒有調(diào)增的話是怎么樣?
沒有調(diào)整的話,你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?那就不需要再調(diào)整的,
已經(jīng)抵扣了一次了,不需要再重復(fù)抵扣了,紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的就可以了。