你好,你這個如果還想做以前年度的話,就要去補(bǔ)充入賬,更正之前的匯算。

老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
老師,我去年暫估成本5萬,3月取得發(fā)票6萬,暫估費用6萬,3月取得發(fā)票3萬,我就沖紅了成本5萬入賬6萬,沖紅費用4萬入賬3萬,5月我取得費用發(fā)票2萬,匯算清繳調(diào)整1萬不交稅,那我5月的時候分錄怎么處理啊
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請問還調(diào)增么,因為暫估里面一直有余額?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,因為暫估里面有期初的20萬余額,請問還調(diào)增么? 郭老師回答
老師,我們24年底有暫估成本和費用,25年取得了發(fā)票,然后我們就把原來暫估沖了,做的憑證是借未分配利潤紅字,按時發(fā)票入借未分配利潤藍(lán)字,這樣調(diào)整對吧,我們也不用改24年財報是吧
老師您好,我有兩個個人獨資公司,這個是單個計算稅費嗎?明年還用合并做匯算清繳嗎?
我有一家企業(yè),常年虧損,然后一家公司持有該股權(quán)9.5萬元占股95%,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓該股權(quán),可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?然后我印花稅申報是按0申報嗎?
公司公戶給個人打款勞務(wù)費,是需要個人給公司開發(fā)票,公司才能稅前扣除是吧,不開票的話,或者公司給對方報勞務(wù)報酬個稅是嗎,個稅怎么算
單位負(fù)擔(dān)個人社保部分,申報個人所得稅的時候還可以扣除個人負(fù)擔(dān)社保部分金額嗎?
老師,公司員工是外省的,那么我新增他社保,繳費賬戶類型選一般還是臨時
銀行承兌匯票匯率是多少
創(chuàng)可貼計入什么費用 ,制造費用,勞保,還是啥
老師我有一家公司,做體育服務(wù)的,現(xiàn)在他們采購進(jìn)來一批體育器材,然后以同樣的價格平銷給了另一家單位了。這樣有風(fēng)險嗎?
收款方是我公司,那個付款 0 是別人,我怎么做這筆分錄,對賬單和回單都是看不出來這個 0 是什么,我想知道掛哪個合適
請問,我公司是其他單位的股東,先在其他單位要給我們單位分配利潤如何做賬務(wù)處理呢
老師這種后期取的的發(fā)票,也能更正匯算?理論上那就產(chǎn)生退稅了吧?
你好,是的。是可能退稅。所以實操中這樣做的少
那就是說如果后期取得發(fā)票,就不紅沖原來暫估,直接入到當(dāng)期,成本的話也入到后期
你好,是的,就是這樣操作。
老師,麻煩問一下,就是24年應(yīng)取得的成本發(fā)票,在25年8月份取得的,還能沖減匯算的調(diào)增利潤,有沒有相關(guān)稅法依據(jù)?謝謝
你好,這個就是真實性和權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求。
確認(rèn)是屬于24年的,就應(yīng)該去調(diào)整24年