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兩個單位通過合作協(xié)議確立合同經(jīng)營,甲方將收入成本全部弄了,甲方將利潤按比例分給乙方,那乙方如果按照合同規(guī)定比例計收入和成本,沒有資金從賬上過,可以么?
幾種產(chǎn)成品每種原料都用只是用料比例不同 產(chǎn)成品的原材料比例能夠明確 是否可以在月末按成品數(shù)量計算原料比例 結(jié)轉(zhuǎn)到各成品 就可以了 平時 不好管控各產(chǎn)成品用哪些原料 就記好 購進領(lǐng)用結(jié)存就可以了
if函數(shù)多個嵌套,比如計算提成比例的時候,先按職位,再按每個職位的完成比。每個if函數(shù)結(jié)尾幾個括號總是搞不清楚。請問有沒有什么規(guī)律可循
研發(fā)人員工時無法做到實際的統(tǒng)計,可以人為估算一個項目投入比例嗎?然后每月按這個比例進行人工費用的分攤呢?
老師,我們四的業(yè)務(wù)提成有多個檔次,15% 30 % 40% 45% 55%,我想計算一下業(yè)務(wù)提成比例的加權(quán)比例,最終目的就想測算一下保本銷量。 老師,這個加權(quán)比例該怎么算?(我的設(shè)想是統(tǒng)計一下,各種不同提成比例對應(yīng)的應(yīng)收款的占比,然后他倆相乘的和再除以5)這樣計算對不對?是否可以去準確?
老師,我們需要填一個表,有一項是凈值,是指總資產(chǎn)-總負債,也就是所有者權(quán)益嗎
老師,殘保金申報截止時間是好久
企業(yè)所得稅的抵扣對發(fā)票的專票和普票有要求嗎?
假如工資5000 單位部分社保1000個人社保500實際發(fā)工資的時候把這個單位部分也扣除了由個人承擔(dān),這個分錄怎么做啊 , 這個是本人同意了這筆賬就是這么處理的
老師你好,上個月開發(fā)票,抵了一張進項,但是我這個月沖掉了上個月那張發(fā)票,那他那個績效是那個數(shù)據(jù)沒回來,怎么操作?申報增值稅這里
老師好!購入商品款未付,收到紅字專票,咋做賬?
上個月開具的發(fā)票,這個月紅沖,沒有進項稅可抵,下月能退回銷項稅嗎?
咨詢下:納稅評估調(diào)整,是什么意思?這個是稅務(wù)聯(lián)系企業(yè),讓做的嗎?
老師我這個怎么調(diào)整,把庫存商品找平
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當(dāng)時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
您好,不可以,你必須每個月都用同一種方法和比例來計提安全生產(chǎn)費,比如一直按收入的2%計提,那每月計提額就是 當(dāng)月收入×2%,會計分錄入賬是借:生產(chǎn)成本等 貸:專項儲備—安全生產(chǎn)費,借貸金額相等,如果方法變來變?nèi)ィ攧?wù)報表就亂套了,也不符合會計規(guī)定。
如果到了年底,覺得之前使用的方法不太合適,想要調(diào)整成另外一種方式呢?
可以,這是會計政策變更,要滿足2條件,新方法更合進,要全年追溯調(diào)整