你好,這個資金是不是又回流到本單位人員的個人卡中了?
徐悅老師:這筆貸款直接付貨款了,但是賬上沒有應(yīng)付賬款可以沖呢[捂臉]
徐悅老師:這筆貸款直接付貨款了,但是賬上沒有應(yīng)付賬款可以沖呢(其他老師不要接哈,謝謝,因為前面是和徐老師溝通的)
老師 有一張專票外賬上之前是入了借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 但其實這筆是報銷款來的 走的私賬付的 我想把這筆沖平了 可不可以用現(xiàn)金去沖?
老師您好,看到老板之前有報銷貨款,這個貨款不是直接走公賬的么?如果是因為賬上沒錢了,是不是應(yīng)該是先有其他應(yīng)付,然后有錢了再沖,還是直接報銷
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
如果是的話,還是要計入其他應(yīng)收款-個人是不?
你這樣處理哈,這筆業(yè)務(wù)就直接去到銀行存款跟短期借款。 用借款單入賬。
錢最后再回流到公戶上。 稅務(wù)上查賬,就說是貸款有要求,他們都知道的。
有點復(fù)雜,那我分錄怎么做
借,銀行存款 貸,短期借款
老師的意思就是按照實際業(yè)務(wù)處理。