同學(xué):您好。 賬務(wù):按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,按期計(jì)提折舊。一般人需要確認(rèn)遞延所得稅。 借:所得稅費(fèi)用 (稅-會(huì))*所得稅稅率 貸:遞延所得稅負(fù)債 以后每年:按年折舊調(diào)增所得稅 借:遞延所得稅負(fù)債 貸:所得稅費(fèi)用 稅務(wù)上:申報(bào)所得稅表時(shí)。填:固定資產(chǎn)稅(會(huì)計(jì))差異表,第一年調(diào)減,減年開始調(diào)增。
老師,您好!500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除,怎樣做賬務(wù)處理
老師,固定資產(chǎn)價(jià)值500萬以下,可以稅前一次性扣除是嗎,那賬務(wù)怎么做啊
固定資產(chǎn)折舊,500萬以下可以一次性稅前扣除,賬務(wù)處理可以一次性折舊嘛
老師,固定資產(chǎn)500萬以下可以稅前一次性扣除,做賬也這么做可以嗎?就不等到匯算清繳納稅調(diào)增了
老師,固定資產(chǎn)500萬元以下可以一次性扣除嗎?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
賬務(wù)好復(fù)雜,我們是小規(guī)模,要怎么做呢
同學(xué):您好。小規(guī)模不用確認(rèn)遞延。 賬務(wù):按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求的期限,正常折舊。 稅務(wù):只調(diào)整申報(bào)表。第一年調(diào)減,減年開始調(diào)增。
老師,第一年調(diào)減,是按原值調(diào)嗎,減年調(diào)增是怎么調(diào)啊
同學(xué):您好。調(diào)減=原值-當(dāng)年折舊? ? ? 次年調(diào)增=當(dāng)年的折舊額
那這個(gè)一次性扣除只在匯算清繳的時(shí)候才能扣嗎,我3月份購進(jìn)的固定資產(chǎn),一季度報(bào)稅的時(shí)候,要怎么扣除啊
同學(xué):您好。固定資產(chǎn)當(dāng)月增加,次月折舊。一季度不能扣除。二季度可以扣。
二季度扣除的話怎么扣除呢
同學(xué):您好。調(diào)減=原值一折舊
那就是稅務(wù)上這樣填,賬務(wù)上還是要按期折舊是嗎
同學(xué):您好。是的,會(huì)計(jì)照常提。