你好,收不回來的計提壞賬?
老師你好,請問下發(fā)票型號開錯了一個字母,跟回來的進賬不一樣,這種發(fā)票是不是不行只能作廢呢?
老師,請問一下我們這個月開了張普票出去,但是開錯了,對方退回來了 我們想作廢重開,但是第一聯(lián)記賬聯(lián)不見了,客戶聯(lián)收回來了。這種情況能作廢不
老師 您好 請問一下就是我們有一筆款收不回來了 發(fā)票也不能作廢 怎么做賬呢
你好,老師,請問下,我們?nèi)ツ旯径嚅_了一張發(fā)票,一直沒作廢,有5500元,然后也做了賬,一直掛在賬上,沒收回來,請問這個怎么處理,還可以作廢沖紅嗎
老師,我想請問一下,我的應(yīng)收賬款有一筆賬,實在收不回了,人家就是不給。怎么做賬處理
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
借資產(chǎn)減值損失。貸壞賬準(zhǔn)備。
老師 完整的分錄怎么做呢
借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備。借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。
哦哦 直接放在資產(chǎn)減值損失里面 不是通過營業(yè)外支出這個科目來體現(xiàn)嗎
企業(yè)準(zhǔn)則是通過資產(chǎn)減值損失這個科目。
計提是 借:壞賬損失 貸:應(yīng)付賬款哈
是的,實際發(fā)生壞賬時,就是這個分錄。
老師 我們這個沒有壞賬準(zhǔn)備的科目呢
你是小準(zhǔn)則嗎?那就直接自己營業(yè)外支出。
恩恩 那我就不用計提嗎
是的,直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。