沖紅你得收回發(fā)票才可以的哈
老師們,我想問(wèn)一下,我們公司去年12月開(kāi)了一張專(zhuān)票,然后財(cái)務(wù)說(shuō)作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒(méi)有作廢,最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當(dāng)于沒(méi)有交稅,現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
老師,您好,對(duì)方公司12.1號(hào)給我們開(kāi)具了一張普通發(fā)票,我們也付了款。現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要取消,發(fā)票要作廢,在郵寄回去過(guò)程中,發(fā)票丟失。 我們給的解決辦法是,直接這月作廢,按稅務(wù)局的要求去辦理一下,聯(lián)次不全作廢。但是對(duì)方想下個(gè)月,直接開(kāi)具紅字發(fā)票,這對(duì)我們公司有沒(méi)有什么影響?我們沒(méi)有聯(lián)次入賬了。
老師,您好,我們是個(gè)體戶,沒(méi)有建賬。我們11月份給別的公司開(kāi)了一張發(fā)票,開(kāi)的品名有問(wèn)題,讓我們重新開(kāi)具,但是開(kāi)的那張發(fā)票他們已經(jīng)做賬,沒(méi)辦法作廢了,而且也跨月了,我想著我們沒(méi)有建賬,不紅沖,直接給他們?cè)匍_(kāi)一張可以嗎?
老師你好,我們公司18年開(kāi)的一張發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,但忘記作廢了,現(xiàn)在怎么辦?可以直接紅沖嗎,10萬(wàn)元的
老師:請(qǐng)問(wèn)一下21年12月份開(kāi)出去的發(fā)票金額是74700,元,并已經(jīng)收到款。但到了2022年6月份要求退款8351元。請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)票上要如何處理。我直接開(kāi)了一張負(fù)8351過(guò)去可以么 同學(xué)你好這個(gè)先紅沖 2022-07-1312:03 跨年沒(méi)有直接紅沖,然后紅沖一筆。8351 未讀2022-07-1312:04 這樣操作了怎么辦呢
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具1%稅率的專(zhuān)票嗎?取得該專(zhuān)票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費(fèi)可以開(kāi)具專(zhuān)票嗎?取得該專(zhuān)票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
老師,您好!股東借款20萬(wàn),年前會(huì)還回來(lái),這個(gè)會(huì)涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號(hào)左右公司要辭退一位員工并當(dāng)天支付工資,這個(gè)人的個(gè)稅是在本月報(bào)稅還是在下個(gè)月(6月)報(bào)呢?因?yàn)?5號(hào)也已經(jīng)過(guò)了本月申報(bào)期了,這個(gè)有沒(méi)有什么硬性規(guī)定?
老師,個(gè)體工商戶用不用報(bào)個(gè)稅?
郭老師,請(qǐng)教您,匯算清繳時(shí),資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷(xiāo)額,這兩個(gè)欄次填的對(duì)嗎?
配送學(xué)校的食材,然后買(mǎi)了一些切割設(shè)備給學(xué)校,那入賬怎么做
有發(fā)票的,發(fā)票一直在我們這里,沖紅就是以前有稅費(fèi),現(xiàn)在不是免增值稅嗎,
直接沖紅就是了,申報(bào)的時(shí)候,在減免稅金額那里填負(fù)數(shù)的銷(xiāo)售額*2%
好的,已經(jīng)由一年了也可以,是吧
嗯嗯呢,沒(méi)問(wèn)題的哈