借:固定資產100 貸:應付賬款100 借:應付賬款80 貸:銀行存款60 ? ? ? 其他應收款20
老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務:收上級部門經費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經費:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。怎么做分錄可以把其他應付款科目花出去的錢支出去呢?
某項目機械費應付賬款100萬,支付80%=80萬,扣除油費20萬,實際銀行支付60萬,余20%=20萬元未付,這個怎么做分錄?
項目產生勾機費100萬,本次支付80%=80萬(其中柴油費未扣除,我們項目提供他柴油,)后私賬轉回油費10萬元,余20%未付,內賬怎么做分錄
某項目勾機費應付賬款100萬,支付80%=80萬,扣除油費20萬,實際銀行支付60萬,余20%=20萬元未付,這個怎么做分錄?
購買設備總價500萬,支付了20%(100萬)首付款給廠家,剩余80%(400萬)和融資公司合作,形成融資租賃關系。分期四年 一、支付融資公司保證金20萬 二、支付融資公司四年保險費3萬 三、支付融資公司服務費15萬 四、支付融資公司首付款120萬 五、分期四年租金共380萬,每個月支付約7萬9千 老師,分錄怎么做?分錄后面附上數(shù)目,謝謝。
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務成本和生產成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
個稅是每個都需要申報嗎,如果這個月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
是工程機械勾機費
勾機費分1號機,2號機,怎么做明細科目
借:固定資產1號機 ? ? ??固定資產2號機