你好,3月份開了174981.11的設(shè)備轉(zhuǎn)讓發(fā)票(是普票)出去,這里的174981.11是含稅金額,還是不含稅金額?
現(xiàn)在公司年審,之前做賬會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)這塊,設(shè)備219年底我們這邊公司叫了貨車去拉,支付了運(yùn)費(fèi)當(dāng)月收到發(fā)票,但是因?yàn)橐咔椋?020年3月設(shè)備才到廠,所以他當(dāng)時(shí)做的折舊是從4月開始做的,設(shè)備原值+運(yùn)費(fèi)。但是運(yùn)費(fèi)2019年底就入固定資產(chǎn)了。4月開始折舊,這樣做對(duì)么。
固定資產(chǎn)原值780641.54,已提折舊605660.43,未提折舊174981.11。3月份開了174981.11的設(shè)備轉(zhuǎn)讓發(fā)票(是普票)出去,這個(gè)情況怎么做賬務(wù)處理?
老師,假設(shè)一個(gè)固定資產(chǎn)原值2萬,使用5年,無殘值,每個(gè)月都計(jì)提折舊,5年后折舊完畢。由于這個(gè)東西是2001年購置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時(shí)。累計(jì)折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報(bào)廢申請(qǐng)已通過,但是還沒處置噢,錯(cuò)誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬,貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因?yàn)槟壳柏?cái)務(wù)報(bào)表上的累計(jì)折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計(jì)提的折舊。那等到處置變賣這個(gè)東西時(shí),賣了1000元(稅后)我應(yīng)該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
我們公司,2024年11月回來了一個(gè)發(fā)票,固定資產(chǎn)來的,已計(jì)提折舊幾個(gè)月了,2025年3月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票重開了,然后沖紅了,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?。渴切缕髽I(yè),還未投產(chǎn)的。
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時(shí)必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時(shí)對(duì)方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請(qǐng)問下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價(jià)分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項(xiàng),這個(gè)稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
是含稅金額
你好 借:固定資產(chǎn)清理?174981.11 ,?累計(jì)折舊?605660.43 ?,?貸:固定資產(chǎn)780641.54 借:銀行存款等科目?174981.11??,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理
老師,發(fā)票開出了錢還沒收到,第二步是不是以后再做
你好,發(fā)票開出了錢還沒收到,第二步需要做,只不過借方不是銀行存款科目?
那借方是要記入什么科目呢
你好,借方計(jì)入? 其他應(yīng)收款? 科目核算?
好的,我們是小規(guī)模納稅人,那季報(bào)的時(shí)候這一部分銷售額要怎么申報(bào)呢
你好,在增值稅申報(bào)表的固定資產(chǎn)處置欄次填寫申報(bào)?