同學你好 這樣做對的
現(xiàn)在公司年審,之前做賬會計固定資產這塊,設備219年底我們這邊公司叫了貨車去拉,支付了運費當月收到發(fā)票,但是因為疫情,2020年3月設備才到廠,所以他當時做的折舊是從4月開始做的,設備原值+運費。但是運費2019年底就入固定資產了。4月開始折舊,這樣做對么。
工廠2020年10月辦了執(zhí)照,并開始籌建設備,直到2021年6月開始第一次生產,從去年10月至今年5月的除固定資產相關的費用共70萬,這幾個月是每個月都做借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/...,這樣對嗎?然后這70萬的就不再做其他分錄了嗎?從今年6月開始發(fā)生的費用分別計入辦公費,工資薪金,福利費,車輛費等等嗎?以前的開辦費在匯算清繳時能稅前扣除嗎?
工廠2020年10月辦了執(zhí)照,并開始籌建設備,直到2021年6月開始第一次生產,從去年10月至今年5月的除固定資產相關的費用共70萬,這幾個月是每個月都做借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/...,這樣對嗎?然后這70萬的就不再做其他分錄了嗎?從今年6月開始發(fā)生的費用分別計入辦公費,工資薪金,福利費,車輛費等等嗎?以前的開辦費在匯算清繳時能稅前扣除嗎?
工廠2020年10月辦了執(zhí)照,并開始籌建設備,直到2021年6月開始第一次生產,從去年10月至今年5月的除固定資產相關的費用共70萬,這幾個月是每個月都做借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/...,這樣對嗎?然后這70萬的就不再做其他分錄了嗎?從今年6月開始發(fā)生的費用分別計入辦公費,工資薪金,福利費,車輛費等等嗎?以前的開辦費在匯算清繳時能稅前扣除嗎?
老師好,公司之前融資租賃購入了一個大型設備,目前支付了30%的設備款,因為當時合同約定的金額是確定的,而且設備我們已經(jīng)投用,所以我在賬務處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離,按不含稅價格暫估入了固定資產,并在次月開始計提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候,需要對這個賬進行調整嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬?應收帳款等相關科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調增填在哪一欄合適?