你好,留底稅額他和進(jìn)項(xiàng)稅額是兩回事兒,你銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額才是留底稅額呢。
老師,我們以前是代賬公司做的賬進(jìn)項(xiàng)稅額賬面余額是二十幾萬,可是申報(bào)增值稅時(shí),上面的留抵稅額只有3萬多,這種情況是不是要把多的金額要做個(gè)憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
老師,這種情況怎么辦,我收到的進(jìn)項(xiàng)是百萬版,金額很大,我想比著稅負(fù)率抵扣進(jìn)項(xiàng),但是進(jìn)項(xiàng)一張金額太大,抵扣了就剩的多,不抵扣又差的多,我這個(gè)開了586萬的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票能不能抵扣一部分呢
老師,我賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬多,但金稅四期留抵稅額6萬多,這是怎么回事呢?出現(xiàn)這樣的情況有幾種原因呢?
老師我的留底稅有幾萬,但想交點(diǎn)稅,是不是本期我就少勾選點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)多了,沒有抵扣有關(guān)系嗎?如果我少抵扣進(jìn)項(xiàng),我的成本金額又高了,怎么處理呢?
老師,增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額,在賬上沒有轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目,但是金額和未交增值稅借方期末余額一直,這是什么情況呢?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
是的,沒銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)和留底,現(xiàn)在他倆數(shù)字不一樣?
你好,你那正常是一樣的,那有可能你賬做錯(cuò)了。
會(huì)不會(huì)有可能通行費(fèi)電子發(fā)票我認(rèn)證了,但是做賬時(shí)沒計(jì)算抵扣呢?原因是什么呢?分析下
有幾種原因呢?
哦,那有可能,這種原因很很有可能是這種原因,會(huì)不會(huì)你也認(rèn)證了發(fā)票以后有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?你報(bào)表上沒體現(xiàn),但是你賬戶上處理。
噢,好的,謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星