你好,按照圖片上面的解決方法是需要將每月你們在食堂花銷的飯錢計提出來作為工資,也就是說你們需要把這部分提現(xiàn)為工資并申報個稅,然后這部分花銷的飯錢并不直接發(fā)放到你們卡上,而是撥付給食堂使用,這樣食堂購買任何食材等也不需要發(fā)票和收據(jù)了
老師,請問下公司即將關閉,剩余的存貨可以折價銷售給同市場的個體戶嗎?我們公司是一般納稅人,開的發(fā)票十三個點,價稅合計等我我們公司的庫存成本,這樣操作可以嗎
小規(guī)模和一般納稅人教附和地教附優(yōu)惠多少?
老師,請問一下企業(yè)工商年報在6月30號之前已經(jīng)公示了,但是7月現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)不對還可以改正嗎?現(xiàn)在改正的話有沒有什么不好的影響?
出口FOB,就是我們現(xiàn)在是收到了海運費發(fā)票,然后我們也給開具發(fā)票的那一方付了運費,那這一筆費用后期是誰打還給我們
老師結轉成本按照什么比例結轉
老師,我們財務軟件不能自動出報表,根據(jù)科目余額表怎么出第二季度報表呢?比如利潤表的營業(yè)收入本期金額填多少?本年累計金額填多少?還有資產(chǎn)負債表咋填
您好老師,我們公司簽了租賃合同,租賃期間三年,租賃費按年交,一年的租賃費3萬,這個怎么分錄
老師,供電設備就是變壓器的折舊年限應該選10年還是5年,柴油發(fā)電機是選10年,還是5年呢
老師請問我們是農產(chǎn)品供應鏈行業(yè),有些是免稅的,比如鮮雞,開出去是免稅的,進項雞產(chǎn)品是專票13個點的。老師我的進項稅額可以抵扣嗎
老師,我在5.26號的時候開了一張發(fā)票但是開錯了,忘記紅沖了,我剛剛才想起來去紅沖了,會有什么影響嗎?我該怎么做賬呢。
我們自己花錢充的飯卡,是借:銀行 貸:預收-伙食費,在食堂消費后,借主營業(yè)務收入,貸預收伙伙食費,如果按圖片上就是借應付工資貸預收伙食費??
不是哦,你們出錢這部分還是這么操作,你們不是還有5元的部分是不需要自己充錢的嗎?這部分計提出來,借管理費用,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸其他應付款-食堂支出,食堂買菜的時候,借其他應付款-食堂支出,貸銀行存款
你說的這個就是根據(jù)圖片上那些文字,分錄就這么做?這個分錄也是必須在工資表有補貼的這部分錢是嗎?買菜時貸銀行存款
是的,工資表里面需要有這筆錢的存在,員工也需要申報這筆錢的個稅有申報記錄才能按照這個圖片上面的操作