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2021年開具發(fā)票20萬,因?qū)Ψ礁淖兞嗣Q,又重新開具了發(fā)票,但是原來開具的發(fā)票忘記作廢了,財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算怎么辦呢?

2022-04-02 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-02 16:14

?你好 ;? 如果沒有作廢就得正常報(bào)稅? 和做報(bào)表出來的? ??

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快賬用戶8552 追問 2022-04-02 16:15

這樣會(huì)增加2021的收入呀,要多交這部分所得稅,實(shí)際上并不應(yīng)該有這筆收入

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快賬用戶8552 追問 2022-04-02 16:16

匯算肯定要把這部分調(diào)減呀

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齊紅老師 解答 2022-04-02 16:21

?你好;? ? ?你沒有作廢? 你開票了? ?必須要走分錄處理收入和 所得稅的 ;? ? ? ? 你 都開票了哦? ??

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快賬用戶8552 追問 2022-04-02 16:23

2022年我們開紅字發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2022-04-02 16:30

?你好; 22年開紅字發(fā)票 那也是走以前年度損益調(diào)整去紅沖 ;? 你們21年年報(bào)可以減去這部分? 紅沖的金額? ;? ? ??

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快賬用戶8552 追問 2022-04-02 16:32

21年的財(cái)報(bào)金額需要減去這部分嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-02 16:37

?你好;是的。減去的; 你匯算還么有報(bào) 21年的嘛??

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快賬用戶8552 追問 2022-04-02 16:44

還沒有報(bào)這部分

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齊紅老師 解答 2022-04-02 16:51

?你好; 那就等著匯算減去即可? ?

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?你好 ;? 如果沒有作廢就得正常報(bào)稅? 和做報(bào)表出來的? ??
2022-04-02
您好,我們正常來做分錄,紅沖原3%分錄,再按發(fā)票做1%分錄就可以的,這個(gè)差異不大,我們也不用更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表,直接影響24年報(bào)表,我們按報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)就可以,不用特殊處理
2024-08-07
你好,你們驗(yàn)舊發(fā)票需要所有的連刺都要齊全嗎?如果是的話,去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失。
2021-11-23
你好,報(bào)銷的紅沖,然后多報(bào)銷的收回來,重新寫一個(gè)報(bào)銷單,在這個(gè)報(bào)銷單里面?zhèn)渥⒁幌戮托?/div>
2024-04-02
您好,當(dāng)然在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,賬也要跟著發(fā)票做,紅字分錄和藍(lán)字分錄, 增值稅申報(bào)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)稅,紅票開了不轉(zhuǎn)出就鎖死了
2024-06-28
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