?你好 ;? 如果沒有作廢就得正常報(bào)稅? 和做報(bào)表出來的? ??
老師,我想問一下發(fā)票的事情,就我客戶這邊讓他朋友幫他代開了一張專用發(fā)票給他的客戶,然后這張專票是19年的,現(xiàn)在這張發(fā)票丟了但是是還沒有認(rèn)證的,對方現(xiàn)在要求要重新開一張,但是他朋友財(cái)務(wù)是說原來那個(gè)都沒有作廢不能重新開具。那現(xiàn)在怎么樣能重新開具呢?
您好老師,我想問一下我們有一張發(fā)票在稅控系統(tǒng)上未上傳了,后來稅務(wù)局讓我們把發(fā)票作廢了,重新開具,但是現(xiàn)在我們重新開具了新的,但是對方的會(huì)計(jì)因?yàn)樵瓉淼陌l(fā)票上已經(jīng)領(lǐng)到簽過字了,作廢的發(fā)票不退還給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在這張作廢的發(fā)票無法驗(yàn)舊,還有別的辦法嗎?
2021年開具發(fā)票20萬,因?qū)Ψ礁淖兞嗣Q,又重新開具了發(fā)票,但是原來開具的發(fā)票忘記作廢了,財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算怎么辦呢?
老師,我去年12月份開了發(fā)票收入12萬,因此暫估了15萬的成本。然后跨年一月給作廢了重開了,請問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后,匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來填寫,是12還是0,成本是15還是0.
2020年增值稅發(fā)票收入500 財(cái)務(wù)報(bào)表收入48 存在差異 是因?yàn)楫?dāng)時(shí)一張是10 公司收了8 退了2給對方公司 2023年查賬發(fā)現(xiàn)差異 在2023年度重新開具了8發(fā)票 作廢之前10的 怎么做賬 怎么更正年報(bào) 在哪里更正
有一筆自然人的借款,稅務(wù)讓確認(rèn)視同銷售,但是我們沒有約定利息,也沒有實(shí)際收到過利息,那一次視同銷售收入我們要做賬務(wù)處理嗎,申報(bào)所得稅得時(shí)候也要增加進(jìn)去嗎
職員在別的公司入職了買了社保,在本公司還能買工傷保險(xiǎn)嗎
老師請問一下,公司分紅,其中有一個(gè)股東是公司,分紅給公司是不交稅的哇,個(gè)人是 20%?
老師,貨代公司2023年的成本票,可以在2024年稅前扣除嗎?
機(jī)票行程單計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅是怎么計(jì)算的呢?
老師您好,請問員工出差取得的紙質(zhì)火車票現(xiàn)在還可以計(jì)算抵扣嗎
老師,請問,企業(yè)收到出口退稅款10萬元到銀行賬戶,同時(shí)這10萬元也從增值稅報(bào)表里 系統(tǒng)自動(dòng)將10萬元從進(jìn)項(xiàng)留抵中扣除了,這種時(shí)候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準(zhǔn)則上面要求的預(yù)收賬款要做成合同負(fù)債,那現(xiàn)實(shí)生活中小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是做哪個(gè)科目呢?
個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,公司承擔(dān)開票稅費(fèi),這部分稅費(fèi)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄??
老師,長期股權(quán)投資什么時(shí)候用投資成本二級科目?所有的情況都說一下,謝謝
這樣會(huì)增加2021的收入呀,要多交這部分所得稅,實(shí)際上并不應(yīng)該有這筆收入
匯算肯定要把這部分調(diào)減呀
?你好;? ? ?你沒有作廢? 你開票了? ?必須要走分錄處理收入和 所得稅的 ;? ? ? ? 你 都開票了哦? ??
2022年我們開紅字發(fā)票了
?你好; 22年開紅字發(fā)票 那也是走以前年度損益調(diào)整去紅沖 ;? 你們21年年報(bào)可以減去這部分? 紅沖的金額? ;? ? ??
21年的財(cái)報(bào)金額需要減去這部分嗎?
?你好;是的。減去的; 你匯算還么有報(bào) 21年的嘛??
還沒有報(bào)這部分
?你好; 那就等著匯算減去即可? ?