同學(xué),你好 要做的,也要加進(jìn)去
您好,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去,稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢(qián)退回去,然后銷(xiāo)售的貨物還要視同銷(xiāo)售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷(xiāo)售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷(xiāo)售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒(méi)有辦法這筆不稅呢?
有筆0利息借款在增值稅申報(bào)的時(shí)候是視同銷(xiāo)售收入的利息收入,小規(guī)模納稅人3%在22年免稅,賬務(wù)處理怎么做呢? 實(shí)際上沒(méi)收到利息,也沒(méi)有交增值稅 這個(gè)是不是可以不賬務(wù)處理哦 只稅務(wù)申報(bào) 借:xx 貸:應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)借方放什么科目,這么消掉呢
你好 我是新手兼門(mén)外漢 12月的時(shí)候收到一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的是預(yù)收賬款 沒(méi)有開(kāi)票 然后1月份才開(kāi)票確認(rèn)收入 去年公司利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 沒(méi)有繳納所得稅 匯算清繳還沒(méi)做 那我要怎么做賬 怎么改報(bào)表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當(dāng)時(shí)過(guò)了申報(bào)期老板才說(shuō)發(fā)年終獎(jiǎng) 所以也沒(méi)計(jì)提 要怎么處理呢
老師好,我司是從事白酒銷(xiāo)售的,有幾個(gè)問(wèn)題咨詢下: 1.將購(gòu)買(mǎi)的白酒無(wú)償贈(zèng)送他人是否要作視同銷(xiāo)售,若要的作視同銷(xiāo)售,是以進(jìn)價(jià)還是我們的銷(xiāo)售價(jià)為計(jì)稅基礎(chǔ)?如何作分錄? 2.視同銷(xiāo)售的部分在增值稅申報(bào)表上的收入那欄填上價(jià)格后,實(shí)際我們并沒(méi)有收到錢(qián),這樣增值稅申報(bào)表收入與我們賬上的收入的是否就會(huì)不一致,兩者差異如何處理? 3.我司從酒廠進(jìn)貨的話,可以享受達(dá)到一定銷(xiāo)售量時(shí),廠家會(huì)有10%的返利,只是不給錢(qián),而是折成白酒給我們,對(duì)于返利的白酒我們?cè)撊绾巫髻~,會(huì)計(jì)分錄怎么做
(一)無(wú)償借款給企業(yè)使用,不收取利息的企業(yè)需要視同銷(xiāo)售按貸款服務(wù)繳納增值稅,利息收入按銀行同期同類貸款利率計(jì)算,這個(gè)借還期間 周期有啥界定沒(méi) 難道只要有這種事項(xiàng)發(fā)生 無(wú)論當(dāng)月還與否 都要視同銷(xiāo)售嗎。。。我們是同一個(gè)老板 不同公司之間也要視同銷(xiāo)售嗎
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫(xiě)是嗎?這三項(xiàng)都是按未分配利潤(rùn)-1250填寫(xiě)是嗎?
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫(xiě)是嗎?這三項(xiàng)都是填寫(xiě)未分配利潤(rùn)-1250是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(xiě)(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫(xiě)是嗎?老師,我這樣填寫(xiě)對(duì)嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(xiě)(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫(xiě)是嗎?老師,我這樣填寫(xiě)對(duì)嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(xiě)(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫(xiě)是嗎?
老師,稅務(wù)申報(bào),更正和作廢,有什么區(qū)別,哪個(gè)沒(méi)有痕跡
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,我想問(wèn)下,員工的工資,應(yīng)付職工薪酬貸方20萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)了15萬(wàn),應(yīng)付職工薪酬借方,15萬(wàn),那5萬(wàn),匯算之前付不出來(lái),那做匯算的時(shí)候,是不是要調(diào)增5萬(wàn)呢,實(shí)際工資只能稅前扣除15萬(wàn),是這樣么
老師,收培訓(xùn)費(fèi)專票需要注意什么?
小規(guī)模公司開(kāi)女貞樹(shù),稅率應(yīng)該怎么寫(xiě)?
為什么呢,我們也沒(méi)有收到利息,只是稅務(wù)讓我們視同銷(xiāo)售
同學(xué),你好 視同銷(xiāo)售,要繳納增值稅的
已經(jīng)交了,就是我賬務(wù)沒(méi)處理,因?yàn)槲覜](méi)有收到這筆利息
同學(xué),你好 你只要做交稅分錄就行
那我這筆視同銷(xiāo)售要交所得稅嗎
同學(xué),你好 你沒(méi)有所得