您好,這個單位都是萬元嗎,把這些錯的分錄復(fù)制,金額改為負(fù),損益科目用 以前年度損益調(diào)整替代,再做正確的分錄, 需要更正2022年年度所得稅申報表,登陸電子稅局,涉稅查詢到這個申報表后點更正申報
1.因為我們賬上預(yù)收款過大要求確認(rèn)收入 2.查賬發(fā)現(xiàn)有多筆預(yù)收款開了發(fā)票做了應(yīng)收沒有對沖 3.然后發(fā)現(xiàn)以前的18年以后找人重新做了賬,現(xiàn)在我做的賬是根據(jù)沒重新做賬之前的科目余額表做的,就現(xiàn)在我想沖賬就很懵逼,賬表不一致,并且他們重新做賬沒有更正稅務(wù)局的相關(guān)報表 我現(xiàn)在該怎么辦啊
你好,老師,公司一般納稅人,我之前2019年有張成本發(fā)票是拿對方公司復(fù)印件入賬(當(dāng)時無溝通好,以為丟失,實際對方紅沖了),到了2020年12月份才發(fā)現(xiàn)(申報系統(tǒng)提示異常)后期經(jīng)稅管員溝通全部更正申報,但現(xiàn)在我怎么沖回入賬,當(dāng)時入借:主營業(yè)務(wù)成本-35398.23元 進(jìn)項稅額4601.78 應(yīng)付賬款-40000 現(xiàn)在怎么沖回2019年年報也報了,要更正納稅調(diào)整嗎?
老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元,2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表,并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元,請問這應(yīng)該怎么辦?
小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元,并在2023年2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元,沖減了,2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元,在2023年第一季度申報增值稅時因稅率政策不一樣,去稅務(wù)局柜臺更正申報2022年第四季度增值稅申報表(更正后申報增值稅的金額是減去1227141.30的),2023年第一季度又重新申報繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅,現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時風(fēng)險提示增值稅申報表的收入與企業(yè)匯算清繳申報表的收入不一致(相差這1227141.3元),請問這個應(yīng)該怎么辦?
請問下我2021年開的發(fā)票5000元 實際收到4700 當(dāng)時沒有紅沖發(fā)票 把300退給對方 當(dāng)時把收入給調(diào)整了 發(fā)票沒有更正 2023年稅務(wù)查賬 發(fā)現(xiàn)報的增值稅與稅控盤增值稅不一樣 需要調(diào)整 在2023年紅沖發(fā)票 重新開具 相差的稅額怎么做賬 以前的收入就調(diào)整 就不用調(diào)整了
涉稅實務(wù)是稅務(wù)師考試最難的科目嗎?
3.出口退稅實地核查:詢問單證備案情況, 怎么回答?
老師,我想開圖一的發(fā)票,結(jié)果崩出圖二這個界面,是什么情況啊,不能開嗎?
老師請問一下,殘保金是怎么計算的
收到個稅手續(xù)費返還要報增值稅嗎,怎么報
剛才勾選撤消了怎么撤不掉了?
個體工商戶按季度申報經(jīng)營所得,個人獨資企業(yè)按季度申報經(jīng)營所得,按月申報工資薪金 ?增值稅個體工商戶,個人獨資企業(yè)都按季度申報是嗎?
首次出口退稅實地核查:詢問財務(wù)制度和會計核算,怎么回答?
請問老師:個體戶可以給法人發(fā)工資嗎
因我司擁有商標(biāo),和乙方合作,提點銷售分成。對方打給我分成款需要備注什么資金用途。我開發(fā)票需要開什么內(nèi)容呢
應(yīng)該更正2022 還是2020年
您好,這是2020年的,就是更正2020年所得稅匯繳申報表
是更正年報 還是財務(wù)報表
您好,是更正匯繳清繳那年申報表,就是每年5.31前申報的那個