原分錄做相反方向就是。畢竟只是延期,以后還要交的
老師好,我想咨詢一下,公司預(yù)繳了增值稅和附加稅,會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?是1月份的增值稅申請(qǐng)了延期申報(bào),然后稅局就按12月繳的增值稅和附加稅直接扣了和12月一樣的增值稅和附加稅
老師 你好 因?yàn)榉址现圃鞓I(yè)中小微企業(yè)延緩繳納第四季度部分稅費(fèi) 之前繳納的增值稅級(jí)及附加稅稅款退回來了 分錄怎么 寫
老師請(qǐng)教個(gè)問題,制造業(yè)延期繳稅,1月份交了因又延期給退回的增值稅和附加稅怎么做分錄?
老師您好:所屬期2022年1月份的增值稅,和城建稅已于2022年23號(hào)繳納。后因延繳政策,于2022年4月7號(hào)退回增值稅和城建稅,請(qǐng)問憑證應(yīng)該怎么做?
老師,請(qǐng)問1月份交了稅款,稅務(wù)又退回了,要延遲繳納,到8月份才交,我分錄怎么做?附加稅減半退回了,分錄怎么做。?
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購(gòu)買進(jìn)來的魚,放在魚塘里,客戶購(gòu)買釣魚票,我購(gòu)入進(jìn)來的魚入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣出出的釣魚票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測(cè)算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報(bào)第一欄次營(yíng)業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請(qǐng)問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
要不要再做一筆計(jì)提分錄?
意思是你交的時(shí)候沒計(jì)提嗎?那退回的時(shí)候就不用做了,直接就平賬了