同學(xué)你好 直接沖減就行了
你好,我的第二季度企業(yè)所得稅做了延緩繳納稅款,然后我做了計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄。我現(xiàn)在到第四季度了,企業(yè)是虧損,就不需要繳納企業(yè)所得稅了,我之前計(jì)提的分錄怎么辦。怎么沖回
尊敬的納稅人:稅務(wù)總局、財(cái)政部近日下發(fā)今年第30號(hào)公告:四季度對符合條件制造業(yè)中小微企業(yè),申報(bào)后可延緩繳納全部或部分稅費(fèi)。。老師,這句話是什么意思啊?
老師 你好 因?yàn)榉址现圃鞓I(yè)中小微企業(yè)延緩繳納第四季度部分稅費(fèi) 之前繳納的增值稅級及附加稅稅款退回來了 分錄怎么 寫
老師,我們家符合制造業(yè)小微企業(yè),延緩繳納增值稅,但是我們家的增值稅之前都沒有計(jì)提過,直接做的繳納,現(xiàn)在延緩繳納了我應(yīng)該怎么做分錄?還是明年繳納的時(shí)候直接做銀行付款行了,和納稅申報(bào)表的累計(jì)數(shù)對不上行嗎?
老師請問下 之前我們申報(bào)的增值稅 附加稅等都可以延緩繳納 (屬于制造業(yè)中小企業(yè))為啥申報(bào)第三季度的時(shí)候顯示截止繳費(fèi)時(shí)間是2022年10月25日呢?第三季度就沒有延緩了 之前不是才出來個(gè)政策 在原來延緩的基礎(chǔ)上再延緩4個(gè)月 我們第二季度都延緩到2023年5月份繳納去了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
之前分錄是這樣寫的 現(xiàn)在就是借方銀行存款 貸方應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 及附加稅是嗎?謝謝
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師 退回的增值稅及附加稅 電子稅務(wù)局有單據(jù)可以打印嗎 還是銀行回單就可以
同學(xué)你好 這個(gè)可以打印的
電子稅務(wù)局退款的明細(xì)在哪里打印呀
這個(gè)就是申報(bào)記錄那里有明細(xì)
今天才收到退款 沒有查詢到明細(xì) 是不是要過幾天才有呀
同學(xué)你好嗯 這個(gè)明天查一下試試
謝謝老師了
滿意請給五星好評,謝謝