你好 ;? 你這個(gè)留抵了10 ; 那么你做賬 :借? 銷項(xiàng)稅20 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出 未交增值稅10? ;貸 進(jìn)項(xiàng)稅? 30 ; 結(jié)轉(zhuǎn) :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出 未交增值稅10? ;
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人,符合生活服務(wù)免增增值稅,我當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅是10000元,我當(dāng)月的銷項(xiàng)稅是5000元,我能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?我已經(jīng)抵扣認(rèn)證轉(zhuǎn)出了,我的當(dāng)月會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
黃老師,我有一個(gè)問(wèn)題,比如,我這個(gè)月的銷項(xiàng)稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)是10萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅是20萬(wàn)元。我做稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄,應(yīng)該怎樣做?
老師,本月銷項(xiàng)稅額1000元,本月進(jìn)項(xiàng)稅額0,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅200元,上期留底的加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額100元,請(qǐng)問(wèn)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月銷項(xiàng)稅合計(jì)20元,進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)30元,進(jìn)項(xiàng)已勾選,請(qǐng)問(wèn)完整會(huì)計(jì)分錄怎么做???留底的10元放在哪個(gè)科目呢?
老師好 請(qǐng)教下,如果5月銷項(xiàng)稅500,進(jìn)項(xiàng)稅400元,應(yīng)交增值稅100元,月底應(yīng)該怎樣做稅金的會(huì)計(jì)科目呢?把這100元轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目再進(jìn)行交稅呢?怎樣做這筆會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
一般簽的合同比如說(shuō)建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問(wèn)1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問(wèn)2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說(shuō)簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個(gè)人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個(gè)月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領(lǐng)生育津貼需要工資流水嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)了5萬(wàn),發(fā)放7萬(wàn),其中2萬(wàn)賬上沒有計(jì)提,也沒有申報(bào)個(gè)稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實(shí)收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個(gè)人車輛公務(wù)使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險(xiǎn)維修等一切費(fèi)用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計(jì)提了費(fèi)用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時(shí)候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
老師,工資是7100 最后應(yīng)交個(gè)人所得稅是12.5選,怎么計(jì)算他扣除了多少
視同銷售匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
謝謝老師
?不客氣的。幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?
再問(wèn)問(wèn)老師,稅務(wù)局退代扣代繳個(gè)稅到公司賬戶上,我做了6%的銷項(xiàng)稅,請(qǐng)問(wèn)再申報(bào)增值稅填寫附表一的時(shí)候,這個(gè)銷項(xiàng)稅填在哪一列呢?有未開具發(fā)票,有納稅檢查調(diào)整
?你好;? 你是手續(xù)費(fèi)返還2%這個(gè)是嗎? 你是? 一般納稅人是嗎? 在未開具發(fā)票 服務(wù)里面去報(bào) 稅費(fèi)的? ?