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視同銷售匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎

2025-05-19 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-19 18:17

收入納稅調(diào)增 成本允許抵扣的納稅調(diào)減

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快賬用戶3313 追問 2025-05-19 18:20

在24年計(jì)提了費(fèi)用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時(shí)候把沖銷那部分不調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-19 18:22

你怎么沖銷的?預(yù)繳的時(shí)候抵扣了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-19 18:23

只要2024年預(yù)繳的時(shí)候抵扣了就不能不調(diào)增

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快賬用戶3313 追問 2025-05-19 18:36

沖銷做的一樣的分錄,紅字

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快賬用戶3313 追問 2025-05-19 18:36

24年預(yù)提費(fèi)用,25年部分費(fèi)用沖銷做的一樣分錄

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齊紅老師 解答 2025-05-19 18:45

不能 調(diào)增 因?yàn)?4年的費(fèi)用沒發(fā)票

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快賬用戶3313 追問 2025-05-19 18:59

但是25年我沖銷了,這部分不能嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-19 19:00

不可以 .25年調(diào)整了也不行啊,你沖了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用,這些2025年會(huì)放棄這個(gè)時(shí)候那些調(diào)減就是了

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收入納稅調(diào)增 成本允許抵扣的納稅調(diào)減
2025-05-19
您好,是調(diào)增收入,調(diào)增成本
2021-07-13
你好,這個(gè)沒有確認(rèn)收入,所得稅不需要視同銷售,但是如果不是公益性捐贈(zèng)對(duì)應(yīng)的營業(yè)外支出要調(diào)增
2022-05-25
你好,你得看具體的業(yè)務(wù),就像你買來的商品贈(zèng)送給你的客戶這個(gè)你帳上沒有做收入, 但是企業(yè)所得稅他需要視同銷售,也就是你需要在所得稅,這邊需要做收入做成本
2023-11-28
您好!不用視同銷售,按照招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來匯算清繳就好了
2022-03-13
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