你好,可以 借:相關(guān)成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
請問老師,一般納稅人,符合生活服務(wù)免增增值稅,我當(dāng)月進(jìn)項稅是10000元,我當(dāng)月的銷項稅是5000元,我能做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?我已經(jīng)抵扣認(rèn)證轉(zhuǎn)出了,我的當(dāng)月會計分錄怎么做呢?
請問老師,我是去年10月成立的公司,到現(xiàn)在一直有進(jìn)項稅留抵,我一直都沒做過進(jìn)(銷)項稅結(jié)轉(zhuǎn),到這個月抵扣完應(yīng)該繳20000的增值稅 比如當(dāng)月銷項稅60000,當(dāng)月進(jìn)項稅30000,上月留抵10000,現(xiàn)在關(guān)于稅我應(yīng)該怎么處理,怎么做會計分錄?謝謝!
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄,當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證未抵扣稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項,部長說不讓那樣做,當(dāng)時3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
請問老師,采購材料的進(jìn)項稅金1000元已經(jīng)在當(dāng)期認(rèn)證抵扣,下個月供應(yīng)商用沖紅了,那我們在次月申報增值稅時做進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出,那么轉(zhuǎn)出后,這1000元的進(jìn)項稅金是不也在增值稅申報表中的本年累計進(jìn)項稅金中嗎?
老師您好,請問我們公司是一般納稅人,當(dāng)月發(fā)生的銷項稅額,申報增值稅稅是用進(jìn)項抵扣了,當(dāng)月無需繳納增值稅,請問需要做抵扣的分錄嗎?
老師,無票支出具體填寫A105000的那一行?
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關(guān)單上的總金額開票
截止到24.12月公司虧損86萬多,如果25年4個季度都有預(yù)交所得稅,是不是需要保證25年利潤總額大于86萬,明年才不會生成退稅?
第一題的第一問 和第二題的第4問 收購和(繼承 饋贈 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問的答案說 應(yīng)該在收購前處置為什么立即處置不可以
請問一下打印店里的打印費(fèi)的稅務(wù)編碼是什么?屬于稅務(wù)哪一類?
出售30%的股權(quán)為什么是4分之3
老師,您好!請教您 企業(yè)的賬套庫存數(shù),利潤表的成本與利潤總額數(shù)都與稅務(wù)平臺的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務(wù)平臺的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,匯算清繳無票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費(fèi)稅嗎
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關(guān)單上的總金額開票
老師,我可以這樣嗎?買進(jìn)的時候借,成本費(fèi)用,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸銀行 存款,然后轉(zhuǎn)出的時候,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅
你好,不可以的,這樣做分錄是錯的