你好,補(bǔ)提上年度社保,是計(jì)入?以前年度損益調(diào)整? 科目?
補(bǔ)交以前年度稅款的滯納金計(jì)入當(dāng)期營業(yè)外支出還是以前年度損益調(diào)整
21年預(yù)提的所得稅費(fèi)用,在匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)少提,補(bǔ)繳的部分是計(jì)入當(dāng)期,還是要做以前年度損益調(diào)整呢?
補(bǔ)提上年度社保是計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用還是調(diào)整以前年度損益?
補(bǔ)繳以前年度稅款形成的滯納金計(jì)入當(dāng)期損益還是以前年度損益調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,小規(guī)模社?;鶖?shù)調(diào)整,1月補(bǔ)繳23年6-11月社保,這種情況補(bǔ)繳社保公司部分是計(jì)入以前年度損益調(diào)整還是直接費(fèi)用呢
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
以前年度損益這個(gè)科目存在有余額才對嗎?
剛做賬,不明白
你好,補(bǔ)提上年度社保,是計(jì)入?以前年度損益調(diào)整? 科目? 需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)之后就沒有余額的?
上年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,沒有余額 本月進(jìn)行補(bǔ)提 正常計(jì)入以前年度損益科目,月底正常結(jié)轉(zhuǎn)即可?是這個(gè)意思嗎?
你好,是的,是這樣的
好的 明白了 謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
老師我們20年1月加計(jì)遞減金額這個(gè)月退回了,這個(gè)我應(yīng)該怎么做呢
退回了一部分 不是全部
請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
加計(jì)遞減退回金額 怎么做會(huì)計(jì)分錄
請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。